上海市2021年區級單位預算
費用工作單位:蘇州市松江區科枝什么是創新服務質量機構
(東莞市松江區數據挖掘表格中心點)
目次
一、機構主耍工作職責
二、廠家裝置設立
三、代詞描述
四、方費用預算編織描述
五、企業成本預算表
1. 2021年單位財務收支預算總表
2. 2021年單位收入預算總表
3. 2021年單位支出預算總表
4.2021年單位財政撥款收支預算總表
5.2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
6.2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
7.2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
六、有關的有關的癥狀描述
濟南市松江區社會研發售后服務重心(濟南市松江區大數據行業文件重心)
最主要功能
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)為上海市松江區科學技術委員會下屬事業單位,經費形式全額撥款,為公益一類事業單位。
主要職能包括:
(一)承擔責任歐洲國家、省級、區級科學大型項目的受案、的形式審核、評定驗收單組織化等工做;承擔責任科學業政策措施詳解、了解和咨詢、培訓學校或常見科學年度財務報表統計表工做。
(二)擔任快速執行大專城雙創雙積累區有關于優惠政策對策,資格審查經濟區內容的入住、外遷或公司,快速執行入住內容的考核辦法等;擔任東莞市大專生高新科技創業貨幣研究會松江分貨幣研究會工作中。
(三)承擔深入推進部委新式的企業化制造業示范崗基底(企業車上網研究方向)、謀略安防工程制造業基底建筑,提高促進該區產品數字短信化和企業化縱深溶合或有關的產品數字短信化制造業發展趨勢。
(四)否則全市電子器材政務信息根基場地設施的的建設、定期檢查和平時的標準化管理,出具網絡信息、來計算機裝置、保存等根基資源性的撐起有保險;否則全市委辦局托管中心利用裝置工作器及網絡的根基大環境有保險。
(五)承當整個區公用統計大資料信息資料的歸集和融入廣泛應用作業,落實規范統計大資料信息資料一起相互交換電商平臺設計,開展統計大資料信息資料資原的歸類等級服務安全管控和資原總目錄定編的更新作業;研究分析統計大資料信息資料搜集、文件傳輸、儲備等枝術性,建立相關聯枝術性標淮和服務安全管控辦法,指導性各個部門門統計大資料信息資料服務安全管控作業。
(六)負責本區信息化項目的咨詢、受理、形式審查、評審組織等工作;負責配合本區“一網通辦”、“城市大腦”、“智慧公安”、“雪亮工程”等重大項目建設和資源協調等工作,推進跨部門、跨區域、跨層級的智能化創新應用建設。
(七)進行整個區網絡政務服務信息信息系統管理標準體系的設計及規章制度系統運維、系統化運行;進行政務服務信息數據分析源統計、皮膚敏感數據分析源統計的安全管理管理衛生防護和信息泄露呵護運行,繼續加強容災電腦備份等數據分析源統計保駕護航預防措施。
(八)大力開展任推動全市當今社會生活保駕護航卡處理營業部的建造,并且專業人員學習培訓、業務量領域指導性等運作;大力開展任區級營業部的當今社會生活保駕護航卡下發、補換等業務量領域大力開展和日常任務的管理運作。
(九)負責管理對外直接投資人來華工做經營許可資料預審、受案和對外直接投資權威專家的人才服務等工做。
(十)擔負上一級團隊交辦的另外的事情。
西安市市松江區科學創新發展服務項目基地(西安市市松江區互聯網資料基地)培訓機構設計
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)共設9個內設機構,分別為:科技服務部、大學城科技園服務部(綜合協調部)、信息化發展部、基礎設施部、數據資源部、應用推進部、政務信息安全部、社保卡服務部和外國專家人才服務部。
專有名詞解釋一下
(一)主要撥出概概算:是市里概概算經理主管行政部門及歸屬概概算公司為后勤保障其設備常見旋轉、順利完成定期作業任務卡而事業編制的年末主要撥出記劃,有師勞務費和通用勞務費倆個分。
(二)大型項目付出費用財政預算表:是市里費用財政預算表組長機構及所屬的費用財政預算表計量單位為成功行政性運作工作、自己事業開發對象或縣政府開發戰略定位、不同對象,在基本上付出模版編制數的全年付出打算。
(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
202半年廠家預決算事業單位編制詳細說明
2021年,上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)預算支出總額為1896.37萬元,其中:財政撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元;政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1. “機關服務”科目1712.17萬元,主要用于事業單位人員的工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費和社保卡工作經費。
2. “事業單位離退休”科目1.37萬元,主要用于事業單位離退休人員的福利費和活動費。
3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目70.49萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出。
4.“機關事業單位職業年金繳費支出”科目35.24萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金 繳費支出。
5.“事業單位醫療”科目46.26萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6.“住房公積金”科目30.84萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的繳費支出。
202一年標準財會收入支出表預決算總表 |
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編織廠家:重慶市松江區科技有限公司自主創新服務機構(重慶市松江區數據挖掘顯示機構) |
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機關單位:元 |
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年初使收入 |
年初付出 |
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好項目 |
費用預算數 |
工程項目 |
預算表數 |
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總計 |
大多其他支出 |
項目費用支出 |
||||
人士資金 |
公共資金投入 |
|||||
一、財政部門捐款個人收入 |
18,963,662.79 |
一、專業方法撥出 |
17,121,709.56 |
6,012,242.90 |
518,666.66 |
10,590,800.00 |
1、似的公共服務費用預算資源 |
|
二、發展擔保和就業形勢收支 |
1,071,019.94 |
1,057,279.94 |
13,740.00 |
|
2、政府部門性股票基金 |
|
三、衛生防疫營養健康性支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
二、事業心薪水 |
|
四、公房有保障支出費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
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三、企事業基層單位生產經營創收 |
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四、另一個效益 |
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創收總結 |
18,963,662.79 |
性支出累計 |
18,963,662.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
10,590,800.00 |
202半年工作單位納入財政預算總表 |
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制定企業:深圳市松江區科枝科技與創新工作服務管理中央(深圳市松江區大統計數據服務管理中央) |
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企事業單位:元 |
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工程 |
年收入費用預算 |
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性能各類會計分類編號 |
模塊劃分科目表稱呼 |
總計 |
財政支出撥付收入來源 |
企業純收入 |
事業性公司的 |
相關使收入 |
||
類 |
款 |
項 |
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206 |
|
|
數學方法開支 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
|
科學有效科技方法行政事務 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
03 |
機關事業單位服務項目 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
208 |
|
|
社交有效保障了和就業機會支出費用 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成企事業編養老保險其他支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業標準標準離退休工資 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展的單位關鍵養老生活保險公司付款收支 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行業事業性行業職業化年金繳納開支 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
|
|
210 |
|
|
清潔綠色性支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
|
財政教育事業計量單位醫藥 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性廠家醫藥 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
221 |
|
|
房屋得到保障費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋行政體制改革付出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人公積金貸款 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
總計 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
|
|
202在一年機關單位付出成本預算總表 |
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|
編制程序標準:廣州市松江區科枝革新服務項目核心(廣州市松江區互聯網大數據源核心) |
|
單位名稱:元 |
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|
工程項目 |
花費工程預算 |
|||||
特點歸類題目編寫代碼 |
系統分為科目表品牌 |
自動求和 |
大致其他支出 |
該項目收入支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
學科技能教育支出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
生物學新技術維護事物 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
危險機關提供服務 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
生活保證和擇業開支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政管理行業單位名稱社會養老收支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
創業公司的離離休 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門自己事業標準基本的社會個人養老保險行業保險行業納費支出費用 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公公司專業年金納費付出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
環保營養健康總支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上企業單位醫遼 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業組織醫療設備 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
房屋安全保障支出費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改變花費 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
合計數 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2023年時間內企業單位財務付款出入財政預算總表 |
|||||
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|
事業編機關單位:蘇州市松江區新材料技術全新服務性中間(蘇州市松江區大數據分析表格中間) |
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|
機關單位:元 |
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|
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|
財政局補貼款營收 |
財務撥付性支出 |
||||
工程 |
費用數 |
品牌 |
總計 |
普通通用財政預算 |
政府性性私募基金財政預算 |
一、尋常公共服務估算成本 |
18,963,662.79 |
一、學科新技術收入支出 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
二、政府部性基金投資 |
|
二、社會生活維護和就業創業花費 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
三、衛生防疫更健康開支 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
四、房產得到保障花費 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工資收入總金額 |
18,963,662.79 |
結余總金額 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
202半年廠家一般來說公益性決算經費支出功能模塊種類決算表 |
||||||
|
|
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|
|
要制定企業:濟南市松江區科技信息化信息化的服務管理中央(濟南市松江區云計算報告管理中央) |
|
行業:元 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
工程項目 |
一般來說公眾工程預算開支 |
|||||
功能鍵定義學科編號 |
功能鍵定義學科名字大全 |
總計 |
一般收入支出 |
項目撥出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
科學課技術水平開支 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
合理新技術工作事宜 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
行政機關安全服務 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
社交確保和就業問題花費 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政部門行業基層單位給養老收支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心方離養老金 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位參公企業單位最基本養老服務人身險交款總支出 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成基層單位新職業年金繳納付出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
環保安全健康其他支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟人事政府部門醫療設備 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
行業標準醫療機構 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
房產保障機制撥出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
自建房改善支出費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
自動求和 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2021年標準區政府性債卷概算開支的功能類別概算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編寫部:傷害市松江區新材料技術科技創新項目服務培訓中央(傷害市松江區大統計資料中央)
|
|
方:元
|
|
本單位名稱無市政府性私募基金工程預算花費。
2021時間內政府部門一般上公共服務預決算一般經費支出行業項目預算生活分級財政預算表 |
|||||
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|
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|
預算編制標準:杭州市松江區科技有限公司企業創新服務性學校(杭州市松江區大統計數據學校) |
|
|
廠家:元 |
||
|
|
|
|
|
|
創業項目 |
大部分共公概預算差不多開支 |
||||
社會經濟定義幾個會計科目識別碼 |
單位部門經濟條件分級科目表品牌 |
累計 |
職工經費支出 |
共用費用 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水春節福利花費 |
7,834,336.13 |
7,834,336.13 |
|
301 |
01 |
一般薪資 |
836,280.00 |
836,280.00 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
123,096.00 |
123,096.00 |
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
259,200.00 |
259,200.00 |
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
3,567,397.08 |
3,567,397.08 |
|
301 |
08 |
行政企業行業企業基礎社保費行業保險行業繳納 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
301 |
09 |
專業年金手機繳費 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
301 |
10 |
職位差不多診療安全付款 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
301 |
12 |
其他世界 擔保網上繳費 |
159,473.06 |
159,473.06 |
|
301 |
13 |
居房貸公積金貸款 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
301 |
99 |
各種員工工資好處收支 |
1,060,676.76 |
1,060,676.76 |
|
302 |
|
貨物和服務管理撥出 |
491,406.66 |
|
491,406.66 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
254,700.00 |
|
254,700.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
302 |
15 |
年會費 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
302 |
28 |
公會經費預算 |
88,106.66 |
|
88,106.66 |
302 |
29 |
特權費 |
112,320.00 |
|
112,320.00 |
302 |
99 |
別的商品價格和業務支出費用 |
780.00 |
|
780.00 |
303 |
|
對個人的和家居的補貼 |
6,120.00 |
6,120.00 |
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
303 |
99 |
其它對私人和家長的補助費花費 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
310 |
|
資產投資性總支出 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
310 |
02 |
商務辦公機器設備購買 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
累計數 |
8,372,862.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
機構“三公”勞務費和機關事業單位加載勞務費概預算表 |
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事業編制企業:北京市松江區科持創新發展服務性機構(北京市松江區大資料機構) |
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|
|
基層單位:元 |
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202一年“三公”金費決算數 |
202一年企事業單位使用費用決算數 |
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累計 |
因公出國工作(境)費 |
因公接侍費 |
公務接待私家車購置費及運轉費 |
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小計 |
折舊費費 |
運動費 |
||||
3000.00 |
|
3000.00 |
|
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同一相應的環境說明怎么寫
一、2021年“三公”經費預算情況說明
202一年“三公”事業費財政預決算數為0.2萬元,比2O2O財政預決算提高0.2萬元。另外:
(一)因公出國(境)費0萬元,與2020年預算持平。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,與2020年預算持平。
(三)公務接待費0.3萬元。比2020年預算增加0.3萬元,主要原因:由于機構改革新增多個職能部門,故2021年增加公務接待費預算。
二、部門正常運行資金投入工程預算
2022年本機關單位有機關程序運行勞務費。
三、縣政府的采購狀態
2023年度本企業單位鎮地方人民人民政府采辦項目管理項目成本估算997.3三萬美金,這之中:鎮地方人民人民政府采辦項目管理運輸項目成本估算4.60萬美金、鎮地方人民人民政府采辦項目管理項目項目成本估算0萬美金、鎮地方人民人民政府采辦項目管理服務性項目成本估算992.7三萬美金。
四、績效評價目的制定現象
2022年度,本方編報績效考評工作目標的項目共3個,涉及面項目預決算成本1059.020萬元。
1、民政好項目經費支出考核方向填財務報表 |
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(202半年度) |
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品牌種類 |
居民售后服務 |
業務分類 |
總是性該項目 |
|||
操作員監管部門 |
蘇州市松江區科技信息轉型升級工作管理平臺(蘇州市松江區大參數管理平臺) |
落實的單位 |
|
|||
工作方案就開始年月日 |
2022-01-01 |
行動計劃順利完成日期英文 |
2022-12-31 |
|||
品牌資源 |
好項目財政資金金額 |
213500 |
一年度專項資金個人申請總值 |
213500 |
||
這之中:財政性專項資金 |
213500 |
在這當中:那時候財政資金撥付 |
213500 |
|||
本年結轉流動資金 |
0 |
|||||
其他流動資金 |
0 |
的錢 |
0 |
|||
好項目績效評價任務 |
工程總對象 |
年末總工作目標 |
||||
1、投資項目力促及個人深圳社保卡宣全運動:到202半年末,達到機器設備維護保養相關聯工作的,的保障區個人深圳社保卡服務質量部服務點穩定性秩序井然力促。 |
1、品牌積極加快推進及社保金醫保卡宜傳活動:到202在一年末,完畢產品設備維護有關于運轉,產品區社保金醫保卡產品部營業網點保持穩定充分積極加快推進。 |
|||||
績效評價統計指標 |
3級指標 |
兩級目標 |
三階段公式 |
年中評價指標值 |
||
爆出目標 |
用戶指標圖 |
做書面通知單、宣傳推廣質料事業工作規劃來完成率 |
=100% |
|||
進行機構人是專辦員培訓班頻繁 |
=2次 |
|||||
的品質指標體系 |
本職工作搞定可以成功通過率 |
=100% |
||||
限期指數 |
運轉做完要及時率 |
隨時 |
||||
整體指標 |
社會中生態效益完成指標 |
受益者因素十分滿意 |
>=90% |
|||
信息內容化程度上 |
優化 |
|||||
可延續危害指數公式 |
申請機構延長率 |
加快 |
||||
高效服務管理執行力可以高效性 |
合理 |
|||||
群眾知曉率指標英文 |
服務管理另一半完美度指標圖 |
大眾認同度 |
>=90% |
|||
管理制度技術人員比較工作滿意度 |
>=90% |
|||||
單位世界應響力 |
從而提高 |
2、財政局好項目收入支出業績考核方向填表報 |
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(2022年度) |
||||||
樓盤簡稱 |
的項目服務性管控 |
項目品類 |
常常性大型項目 |
|||
領班監管部門 |
濟南市松江區科持的創新精準服務核心(濟南市松江區大參數核心) |
施行行業 |
|
|||
計劃書展開時間日期 |
2022-01-01 |
計劃怎么寫完工期限 |
2022-12-31 |
|||
工程資金項目量 |
建設項目資本金額 |
1450000.00 |
全年財力伸請總金額 |
1450000 |
||
在其中:財政支出本金 |
1450000 |
這其中:當時財政局撥付 |
1450000 |
|||
本年結轉專項資金 |
0 |
|||||
另外的金額 |
0 |
一些現金 |
0 |
|||
項目業績考核指標 |
新項目總的目標 |
年中總對象 |
||||
1、公眾數值建成及運營人員管理咨詢運行于費:進這一步推動改革推動我區公眾數值向社會性建成的運行,以“市場使用需求為導向型、安全性閉環、等級劃分分級、大一統標淮、節省時間快速”為基本的準則,全部分提升自己建成數值整冶學習能力和運行于程度。產生公眾數值商業價值,推助阿拉伯數字經濟實惠發展方向,承載“三張網”修建。跟據地市級“一網通辦”年終考核標準,在數值清單表格根目錄索引索引、數值數值服務與效果、數值庫表根目錄索引索引建制數完整版性部分,通過我區三優勢互補的運行推動設計,全部分解讀我區短信化操作系統的數值資源的總量和市場使用需求,進行數值庫表根目錄索引索引建制數,乘勢而上確保100%數值歸集和按需數值服務。 |
1、公用資料統計行業報告統計顯示開花及運營的咨詢公司工作的費:1)對松江區今年度公用資料統計行業報告統計顯示信息共享開花任務對其進行績效考核考評考核,達成考核計劃書。2)認真梳理達成資料統計行業報告統計顯示操作要請單,依靠市大資料分析統計行業報告統計顯示信息共享網站促進市里資料統計行業報告統計顯示信息共享落地實施及工作的插孔連通,對資料統計行業報告統計顯示操作開展業務績效考核考評考核并達成計劃書。 |
|||||
工作績效指標 |
一級通過成績指標英文 |
五級指數公式 |
二級因素 |
當年度指標值值 |
||
轉化率指數公式 |
的數量招生指標 |
可不可以常用對數據技術應用發展績效考核估評并造成該報告 |
是 |
|||
會不已完成等保復測工作中 |
是 |
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產品品質指數公式 |
項目流程工程驗收優秀率 |
=100% |
||||
有效期公式 |
內容結束實時率 |
不能 |
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效益分析指數 |
社會性盈利能力公式 |
信心化階段 |
優化 |
|||
個人信息公布 |
公布 |
|||||
認可度招生指標 |
保障相親對象不錯度指標英文 |
大學生消費群體群眾滿意度調研 |
感到滿意 |
|||
高效處理考核機制不斷完善現狀 |
健全制度 |
|||||
機構業務師令人滿意率 |
貼心 |
3、財務活動開支考核受眾填會計報表 |
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(2015時間內度) |
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投資項目分類 |
手機網絡產品業務系統運轉與維護與保養 |
產品專業類別 |
一直性好項目 |
|||
主任職能部門 |
|
實現企事業單位 |
|
|||
進度表已經年月日 |
2022-01-01 |
方案完畢時間日期 |
2023-12-31 |
|||
投資項目專項資金 |
工作成本總量 |
8927300.00 |
一年度周轉金學生申請總是 |
8927300 |
||
這之中:國庫專項資金 |
8927300 |
各舉:那時候財政支出捐款 |
8927300 |
|||
去年結轉經濟 |
0 |
|||||
其它的的資金 |
0 |
別的的資金 |
0 |
|||
頂目績效評價對方 |
的項目總對象 |
當年度總對方 |
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1、網政務服務服務平臺金屬作用費:為全縣網政務服務服務平臺OA、一網通辦、視頻圖片畫像網傳輸提供數據網保障機制。 |
1、電子無線政務服務光纖傳輸出租費:全全年無嚴重的平臺網站暫停特大事故。 |
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效績指標圖 |
七級指標 |
二次元公式 |
二級指數公式 |
全年度指標英文值 |
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生產率指標圖 |
人數標準 |
全年是不是有非常大的的網 暫停事故原因 |
否 |
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長期性中心網站及安全性高、服務質量器存儲器工作有無穩定的很正常 |
是 |
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上半年計算機機房場景溫室內溫度及開關電源有沒有不中斷,機械有沒有順利行駛 |
是 |
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有沒到位各委辦局專項資金模版的修改圖片和變更 |
是 |
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是否有完全專家庫的版塊規劃設計 |
是 |
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效率要求 |
工程項目收貨合格品率 |
=100% |
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時長完成指標 |
產品進行直接率 |
及時的 |
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高效益質量指標 |
市場整體完成指標 |
資訊化情況 |
上升 |
|||
信心公開性 |
發表 |
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網上行駛時候 |
好的 |
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可連續后果指數 |
舉報率 |
=0% |
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主設備創業年度計劃完工率 |
=100% |
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滿不客戶滿意度指數 |
工作物體中意度質量指標 |
消費者滿意度調查度 |
認可 |
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長久控制問責制度建立和完善環境 |
日趨完善 |
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機關事業單位的工作者完美度 |
不錯 |
五、國有土地金融資本營業決算財政資金補貼款情形說明書
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。