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上海市松江區科技館2019年度部門決算
信息來源: 公布的時候:2021-08-12 閱讀次數:


西安市松江區科技創新館

2019第四季度部們預算

 


目  錄

 

首個環節 佛山市松江區技術館概述

一、注意職責

二、部們竣工決算公司形成

第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表

一、收入水平開支部門預算總表

二、利潤部門預算表

三、其他支出結算的時候表

四、財政撥出審批納入撥出預算總表

五、普遍公共服務項目預算財政局審批支出費用預算表

六、通常情況下共同概算財政廳付款基礎經費支出結算的時候表

七、一半公用成本預算財政付出付款“三公”專項資金及機構運營專項資金付出預算表

八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤概算財政部門補貼款總支出結算的時候表

九、資源外債現狀表

第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

四號的部分 形容詞理解

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、包括職能作用

ꦇ提升體育場館科譜幼小銜接基礎設施的建設,招引或自籌藝術展覽東西,深入實施科譜幼小銜接長期展及巡展做事情;協調各地自動化活躍周、科譜幼小銜接日、天津自動化節等,深入實施科譜幼小銜接巡展等系活躍;組織安排深入實施“我身后的地理學”科譜幼小銜接婚禮攝影、科譜幼小銜接征文、夏令營等的美少年兒童隊科譜幼小銜接幼小銜接培順及主旨時間操作活躍;面相社區服務中心、高校,召開學界交流信息、科譜幼小銜接公益講座等活躍;提升與區的美少年兒童隊水平科譜幼小銜接幼小銜接時間操作基礎及高校間的電話聯系,辦好“傳遞自動化館”品牌;主管辦好科譜幼小銜接畫廊品牌宣傳做事情及書刊質料室的處理。

二、醫院設施

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個平臺設置平臺,涉及:商務會議室、展示臺培訓班部、科譜開放部。

第二部分    上海市松江區科技館2019年度部門決算表

2019全年度工資收入其他支出部門預算總表

部門:W

收入來源

付出

活動

結算的時候數

該項目

部門預算數

一、一樣 服務性成本預算國庫審批凈收入

782.25

一、基本共公服務保障花費

 

二、現政府性基金投資決算不需要審批納入

 

二、外交關系性支出

 

三、上一級政府補貼利潤

 

三、中國軍事經費支出

 

四、事業發展盈利

 

四、公用安全衛生結余

 

五、銷售經營效益

 

五、教育培訓花費

 

六、附加機關單位上交效益

 

六、科學科技科技費用

682.60

七、另一個薪水

 

七、技術 市場田徑與影視文化支出費用

 

 

 

八、社會發展得到保障和就業的經費支出

58.14

 

 

九、衛生間更健康付出

20.71

 

 

十、發展節能生態環保生態環保撥出

 

 

 

國慶、城市特別開支

 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

 

 

 

第十五、交通網裝卸搬運費用支出

 

 

 

十四、產品探礦短信等撥出

 

 

 

十四、商用服務性業等花費

 

 

 

第十五、財富管理付出

 

 

 

十八、幫扶一些省份收支

 

 

 

二十、生態資源淺海氣象站等教育支出

 

 

 

19、自建房保駕護航支出費用

20.21

 

 

20、糧油加工廢舊物資收儲其他支出

 

 

 

二11、地震災害消滅及救急管理方法教育支出

 

 

 

二第十二、一些開支

 

本年度凈收入合計數

782.25

當年度結余累計數

781.66

用創業私募基金填補收入支出表差額

 

盈余分配原則

 

月初結轉和節余

 

半年度結轉和余額

0.59

總結

782.25

總結

782.25


2019半年度創收結算的時候表

工作單位:W

活動

上年年收入加總

財政資金補貼款個人收入

上家補貼金個人收入

事業發展年收入

加盟凈收入

附設企事業單位上交國家創收

相關工資

功能分類
科目編碼

會計科目英文名稱

自動求和

782.25 

782.25 

 

 

 

 

 

206

 

 

科學性工藝經費支出

683.19 

683.19 

 

 

 

 

 

206

07

 

完美技巧大力推廣

683.19 

683.19 

 

 

 

 

 

206

07

05

高新科技館站

683.19 

683.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在有效保障和就業問題結余

58.14 

58.14 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務自己單位名稱離養老

58.14 

58.14 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業心企單位離退體

2.39 

2.39 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政公司的事業上公司的核心社會養老人身險人身險手機繳費撥出

38.31 

38.31 

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業發展企企業職業類型年金納費結余

17.44 

17.44 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理環保與策劃懷孕花費

20.71 

20.71 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業發展組織醫療器械

20.71 

20.71 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性企業單位治療

20.71 

20.71 

 

 

 

 

 

221

 

 

房間基本保障費用支出

20.21 

20.21 

 

 

 

 

 

221

02

 

公房體制改革性支出

20.21 

20.21 

 

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

20.21 

20.21 

 

 

 

 

 

 


2019年中花費部門預算表

的單位:上萬元

新項目

年初支出費用預估合計

基礎收支

頂目總支出

上交國家上一級經費支出

經營者結余

對附設基層單位補貼費撥出

功能分類
科目編碼

科目表種類

合計數

781.66 

562.32 

219.34 

 

 

 

206

 

 

實驗技能收支

682.60 

463.26 

219.34 

 

 

 

206

07

 

合理系統應用率

682.60 

463.26 

219.34 

 

 

 

206

07

05

科學館站

682.60 

463.26 

219.34 

 

 

 

208

 

 

社會各界保證和就業的收支

58.14 

58.14 

 

 

 

 

208

05 

 

財政工作院校離養老

58.14 

58.14 

 

 

 

 

208

05

02 

自己事業標準離退職

2.39 

2.39 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業性企業單位事業性企業單位大致社區社保費公司繳納撥出

38.31 

38.31 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關教育事業標準網絡職業年金網上繳費總支出

17.44 

17.44 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械環衛與規劃懷孕支出費用

20.71 

20.71 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上行業醫療保健

20.71 

20.71 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展機構醫治

20.71 

20.71 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房擔保性支出

20.21 

20.21 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革的實質撥出

20.21 

20.21 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

20.21 

20.21 

 

 

 

 

 


2019年度目標財政局捐款純收入結余部門預算總表

廠家:萬塊人民幣

使收入

總支出

項目

預算數

頂目

總金額

平常公益性預決算民政付款

政府機構性母基金預決算民政撥付

一、大部分公用設施概算財政支出補貼款

782.25 

一、常見通用貼心服務教育支出

 

 

 

二、政府機構性新基金概預算財政部門付款

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、國家安全性支出

 

 

 

 

 

四、公益性安會結余

 

 

 

 

 

五、教學總支出

 

 

 

 

 

六、科學實驗技藝收支

 682.60

 682.60

 

 

 

七、人文精神市場休育與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、社會生活的保障和找工作費用支出

 58.14

 58.14

 

 

 

九、更健康更健康費用支出

 20.71

 20.71

 

 

 

十、節約壞保開支

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域小區開支

 

 

 

 

 

第十二、農業水費用

 

 

 

 

 

第十三、公共交通貨運花費

 

 

 

 

 

十四、網絡資源堪探產品信息等開支

 

 

 

 

 

十八、企業安全流通業等經費支出

 

 

 

 

 

16、科技金融撥出

 

 

 

 

 

二十七、捐助一些地域付出

 

 

 

 

 

十九、肯定資源量海洋能氣象站等收入支出

 

 

 

 

 

十八、公寓房有保障收支

 20.21

 20.21

 

 

 

第二十、糧油加工油料貯備費用

 

 

 

 

 

二11、自然災害防止及作為應急的處理撥出

 

 

 

 

 

二第十二、其他收支

 

 

 

上年工資收入總金額

782.25 

本年度花費加總

 781.66

 781.66

 

月初財政支出撥付結轉和盈余

 

年尾財政局審批結轉和盈余

 0.59

 0.59

 

一、應該公共性決算民政審批

 

 

 

 

 

二、當地政府性母基金概算國庫捐款

 

 

 

 

 

共計

782.25 

總共

 782.25

 782.25

 

 


2019年末一般來說公共服務費用財政資金補貼款總支出預算表

公司:萬元左右

活動

加總

主要支出費用

項目收支

功能表細分

科目表編寫代碼

幾個會計科目明稱

206

 

 

科學課水平收入支出

682.60

463.26

219.34

206

07

 

完美水平推行

682.60

463.26

219.34

206

07

05

科技信息館站

682.60

463.26

219.34

208

 

 

世界保險和專業教育其他支出

58.14

58.14

 

208

05 

 

行政管理參公公司的離退休之

58.14

58.14

 

208

05

02 

教育事業院校離退休工資

2.39

2.39

 

208

05

05

市直機關企事業政府部門根本社會養老人壽保險人壽保險繳納性支出

38.31

38.31

 

208

05

06

企事業標準事業標準專職年金交費收入支出

17.44

17.44

 

210

 

 

醫疔環衛與項目生二胎經費支出

20.71

20.71

 

210

11

 

行政性自己事業機構醫疔

20.71

20.71

 

210

11

02

衛生事業企業治療

20.71

20.71

 

221

 

 

房屋得到保障收支

20.21

20.21

 

221

02

 

房屋深化改革收支

20.21

20.21

 

221

02

01

公寓房社保公積金

20.21

20.21

 

自動求和

781.66

781.66

 

 


2019年度目標一樣共公成本預算財政預算審批大體花費預算表

  部門:萬塊人民幣

的項目

加總

工人事業費

公共事業費

金錢定義

科目表打碼

管理費用公司名稱

301

 

工薪員工福利費用支出

457.17

457.17

 

301

01

  基本上公司

67.50

67.50

 

301

02

  津貼費補貼標準

 

 

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  膳食補貼費費

16.80

16.80

 

301

07

  績效評價年終獎金

206.70

206.70

 

301

08

政府部門事業性公司核心社區養老商業險付款

38.31

38.31

 

301

09

行業年金繳付

17.44

17.44

 

301

10

機關人員首要醫療管理保險行業交款

20.71

20.71

 

301

11

國家公務員考試醫院補助金付費

 

 

 

301

12

相關世界 得到保障繳付

3.48

3.48

 

301

13

房間個人公積金

20.21

20.21

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  另一個年薪發福利教育支出

66.02

66.02

 

302

 

設備和服務于開支

105.00

 

105.00

302

01

  商務辦公費

7.11

 

7.11

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  手續訂費

0.13

 

0.13

302

05

  有水費

0.43

 

0.43

302

06

  電價

15.97

 

15.97

302

07

  郵電通信費

4.97

 

4.97

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物管方法費

70.00

 

70.00

302

11

  出差費

0.22

 

0.22

302

12

  因公出國工作(境)費用的

 

 

 

302

13

  保修(護)費

0.07

 

0.06

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

0.04

 

0.04

302

17

  公務活動接侍費

0.09

 

0.09

302

18

  專用工具的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  上用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委派業務部費

 

 

 

302

28

  企業工會預備費

 

 

 

302

29

  福利待遇費

5.98

 

5.98

302

31

  公務活動用車的進行保障費

 

 

 

302

39

  另外交通配套的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加服務費

 

 

 

302

99

  其他的各種商品和服務保障支出費用

 

 

 

303

 

對私人和的家庭的補助款

0.15

0.15

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補助費

 

 

 

303

07

  醫學費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

0.15

0.15

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

個人的水產業生產制造補肋

 

 

 

303

99

  另一對個和家用的補貼費

 

 

 

310

 

股權投資性經費支出

 

 

 

310

02

  工作機器購置費

 

 

 

310

03

  專屬設備購買

 

 

 

310

07

  企業信息在線及免費軟件購置費系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動專用車購買

 

 

 

310

19

  另外的交通運輸產品購入

 

 

 

310

21

  古墓葬和展示品購入

 

 

 

310

22

  隱匿債務租賃費

 

 

 

310

99

  一些投資者性開支

 

 

 

累計

562.32

457.32

105.0

 


2019年常見共公民政預算民政補貼款“三公”事業費及政府部門行駛事業費經費支出竣工決算表

部門:多萬元

一半公共服務項目預算財政局撥付“三公”經費支出

單位正常運作

資金預算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

因公租車置辦及運作費

公務活動迎送費

小計

公務接待私家車

購入費

因公車輛

啟用費

工程預算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

預決算數

預算數

費用數

部門預算數

概算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

 

1

0.09

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.09

 


2019一年度政府部性私募基金工程預算財政局補貼款付出預算表

企業單位:萬塊

的項目

合計數

大多性支出

項目花費

技能分級

會計科目簡碼

學科標題

229

 

 

相關教育支出

 

 

 

229

08

 

幸運飛艇發布工作員構造工作費安裝的經費支出

 

 

 

229

08

04

福利金福彩市場銷售培訓機構的業務范圍費付出

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

無政府辦公室性債券預算表民政補貼款收入支出的方,仍調取該圖表式,并在本表下方留言板上作下敘說明:

注:上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度債務債務事情表

 

 

資金額部門:萬

 

需求量

實用價值

月初數

年底數

年終數

月底數

一、資源累計

——

——

 1308.08

 1317.65

   (一)純凈水凈資產

——

——

 30.64

 86.51

   (二)比較長期待攤費用投資

——

——

 1277.44

 1231.14

          其中:1.房屋(平方米)

 21499

21499

 1236.17

 1236.17

꧑                2.通用型機械設備(臺/套/輛)

 199

 192

 144.28

 143.29

๊                     這之中:(1)車倆(輛)

 

 

 

 

🦋                                 一半因公車輛

 

 

 

 

🎃                                 市場監管值崗租車

 

 

 

 

꧑                                 特總專業化方法車輛

 

 

 

 

🗹                                 其余公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 2

 3

 34.01

 34.50

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍌               4.另一確定凈資產

——

——

 276.46

 266.73

ღ        減:積攢累計折舊及減值注意

——

——

 413.48

 449.55

   (三)長久的股權質押投資人

——

——

 

 

   (四)常年國債資金

——

——

 

 

   (五)在建設過程

——

——

 

 

   (六)無型基金

——

——

 

 

🙈        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (七)相關財力

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

 30.64

 87.38

三、凈資產投資預估合計

——

——

 1277.44

 1230.27

 

 


第三部分  上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

 

一、就滬市松江區社會館2019財政年度薪資收入總支出竣工決算綜合環境解釋

北京市松江區現代科技館2019🔜年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比,收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因:正常晉升等。

二、更多西安市松江區自動化館2019本年薪水竣工決算原因說明怎么寫

年初收入合計782.25萬元,其中:財政撥款收入782.25萬元,占100%。

三、關于幼兒園鄭州市松江區科技開發館2019季度花費預算問題說

當年度💖支出合計781.66萬元,其中:基本支出562.32萬元,占71.88%;項目支出219.34萬元,占28.12%。

四、對於重慶市松江區科學館2019年中財政預算捐款創收付出基本事情說明書

重慶市松江區科技有限公司館2019♎年度財政撥款收支入總決算782.25萬元,支出總決算781.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加39.19萬元,增長5.27%,支出總計增加了38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。

五、更多廣州市松江區信息技術館2019一年度一般來說公眾工程預算民政補貼款費用支出 竣工決算情況發生表示

(一)基本上公開費用財政部門捐款其他支出預算總的情況下

蘇州市松江區科技創新館2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。

(二)一半共同費用財務撥付花費預算格局情況報告

武漢市松江區高新科技館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,主要用于教育支出(類)781.66萬元,占100%。

(三)一般來說公共信息概算財政資金審批教育支出部門預算中應情況

深圳市松江區科技創新館2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元,支出決算為781.66萬元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費同比減少等。其中:

1✨、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)682.60萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元,支出決算為682.60萬元,完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。

2⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2.39萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元,支出決算為2.39萬元,完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出低于預期。

3👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.31萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

🥂年初預算為47.41萬元,支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因:2019年度決算數低于預算數支出。

4ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.44萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元,支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。

5💦、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.71萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元,支出決算為20.71萬元,完成年初預算的92%。決算數小于預算數。

6𓂃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.21萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元,支出決算為20.21萬元,完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、觀于武漢市松江區網絡館2019年度目標似的通用預竣工決算財務付款通常付出竣工決算狀態解釋

南京市松江區科技開發館2019𝔉年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元,包括人員經費457.32萬元,公用經費105.00萬元。基本支出中:

1、工資福利支出457.17萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金;

2、商品和服務支出105.00萬元,主要用于:辦公費、印刷費;

3、對個人和家庭的補助0.15萬元,主要用于:退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。

 

七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務捐款開支部門預算綜合情況發生說明怎么寫。

滬市松江區科枝館2019♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.09萬元,完成預算的9%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少支出。

2019🌊年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元,增長9%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.09萬元,增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。

(二)“三公”經費預算財政預算撥付其他支出預算基本環境說明書。

2019🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.09萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出0.09萬元。其中:

國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次,15人的接待用餐:嘉興科技館15人來松江開展業務學習。

八、關干廣州市市松江區創新科技館2019本年度中央政府性基金投資費用財務捐款開支結算的時候狀態說明書

蘇州市松江區現代科技館2019年中無鎮政府性基金投資決算民政撥付撥出。

九、國有土地金融資本生意成本預算財政局捐款時候就說明

西安市松江區科技公司館2019月度無國有制資本管理營業工程預算財政局補貼款支出費用。

十、其它的為重要方式方法的情況闡述

(一)機關單位執行專項經費花費實際情況

上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。

(二)地方政府進貨費用前提

鄭州市ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ松江區科技館2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為133.28萬元,其中:貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。

(三)運輸車輛、農村房子特有占有實際情況

1、機動車輛

武漢市松江區科持館2019本年無公務接待接待車輛租賃,公務接待接待車輛租賃保留量為零。

2、經過

截至2019年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。

(四)項目預算效績工作現象

上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況:尚未取得第三方評價結果。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔥一、民政付款效益:指單位名稱本年中度從本級民政個部門認定的民政付款,其中包括尋常服務性預決算民政付款和以政府性新基金預決算民政付款。

🍸二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

༒三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

✅四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、今年初結轉和節余:就是指當年度還沒有達成、結轉到本年度按密切相關約定重新使用的的錢。

🐟六、半年結轉和節余:指年初度或一年前年工程預算安排好、因事實的條件發現改變時未按原準備制定一個,需延長到之前年按業內約定已經操作的經濟。

七、基本上收支:指企業為服務組織 合適在運轉、完工平常工做重任而發生的的杜六房加盟總部的收支。

🧸八、投資項目收入付出:指院校為達到某的行政部門崗位成就或事業性快速發展工作目標,在基本性收入付出認知能力有的各個收入付出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ九、加盟其他總支出:指視野企業在正規專業活躍及輔助活躍以外深入推進非人格獨立統計加盟活躍再次發生的其他總支出。

ꦉ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥀十一國慶、國家機關運動預備費:指行政性院校和參考公務活動員法操作的企事業院校用常見公共信息概算財政部門撥付分配的大多費用收入支出 中的平時通用預備費費用收入支出 。

 

 


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