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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 披露精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區婦幼預防保健所

2019每年預算

 


目  錄

 

第二一些東莞市松江區婦幼健康所簡介

一、其主要功能

二、單位設施

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、營收結余部門預算總表

二、納入結算的時候表

三、其他支出結算的時候表

四、不需要付款利潤經費支出結算的時候總表

五、普通公益性結算的時候財政廳撥付教育支出結算的時候表

六、一般的公開結算的時候不需要撥付大致付出結算的時候表

七、大部分公共信息費用財政教育支出付款“三公”資金及機構開機運行資金教育支出竣工決算表

八、地方政府性新基金概預算財政局補貼款結余預算表

九、資產投資過負債的情況表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第四個這部分 動詞解悉


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、一般功能

鄭州市松江區婦幼護理所承接全縣各社區醫療安全貸款機構婦幼護理銷售指點和規劃生孕監督和促進檢測。

二、醫院安裝

꧙按照其作出主要職責,北京市松江區婦幼保健按摩所4個含有醫院,其中包括:企業辦公區、策劃二孩科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019每年年收入經費支出部門預算總表

基層單位:十萬

利潤

支出費用

產品

部門預算數

業務

預算數

一、正常公用費用預算財政資金捐款收入來源

1646.81

一、基本公共精準服務精準服務收支

 

二、以政府性理財產品項目預算民政捐款效益

 

二、外交史性支出

 

三、上家補貼政策效益

 

三、飲水機結余

 

四、事業心利潤

143.95

四、共同安全防護其他支出

 

五、銷售經營效益

 

五、育兒教育開支

 

六、付屬企業單位繳納薪資收入

 

六、科學的技術開支

 

七、另一工資收入

178.19

七、傳統文化旅行體育乒乓球與傳媒業其他支出

 

 

 

八、的社會確保和人才需求其他支出

119.76

 

 

九、干凈衛生綠色健康收支

1678.81

 

 

十、綠色節能綠色費用

 

 

 

國慶、成鄉街道辦事處開支

 

 

 

12、農林業水支出費用

 

 

 

13、流量輸送開支

 

 

 

十四、影視資源堪探消息等其他支出

 

 

 

第十、商業性服務項目業等費用

 

 

 

第十六、金融創新教育支出

 

 

 

十六、幫扶某些地方經費支出

 

 

 

18、清新資源英文海底形象等教育支出

 

 

 

十八、往房服務保障費用

21.33

 

 

四十、油糧工程材料保障開支

 

 

 

二十一月、洪澇防控及應急經營經營其他支出

 

 

 

二12、任何開支

 

上年薪水累計數

1968.95

年初教育支出總金額

1819.9

用行業股票基金填補收入支出差額

 

節余分派

98.15

本年結轉和盈余

516.85

歲末結轉和盈余

567.75

共計

2485.8

總結

2485.8


2019本年度收錄預算表

廠家:萬美元

樓盤

上年凈收入合計數

財政性補貼款收入水平

上家補貼金營收

參公純收入

銷售經營效益

附設方繳納薪資

另外收錄

功能分類
科目編碼

會計科目名字

累計

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社會各界保障機制和就業機會花費

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理行業企業離退體

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業組織離退體

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業院校差不多養老院商業保險交費付出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業性方專職年金繳納費用總支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對機關院校企業發展院校總體醫養商業保險資金的補助金

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生身心健康費用支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

公用衛生學

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼保健養生企業

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

重大事件共同衛生防疫專項計劃

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門創業政府部門診療

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

教育事業機構醫療器械

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房基本保障收入支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改變費用支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019第四季度收支預算表

方:萬元左右

頂目

本年度性支出累計

最基本撥出

建設項目結余

繳納上一級付出

加盟經費支出

對其他政府部門補貼費用支出

功能分類
科目編碼

學科品牌

預估合計

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會上擔保和出去上班總支出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

人事部門事業心政府部門離退職

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

創業工作單位離退休年齡

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

政府部門企事業標準首要養老險費用保險費用繳付支出費用

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

企事業單位名稱事業單位名稱行業年金激費花費

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對行政政府部門事業上政府部門差不多養老院保險公司資金的補助費

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

衛生學正常經費支出

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公眾清潔衛生

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼養生保健公司

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

根本性通用環境衛生專業

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

財政衛生事業公司的醫療管理

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

事業發展計量單位整形

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

自建房的保障支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

公房行政體制改革開支

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

公房公積金貸款

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019本年度財政廳補貼款盈利費用竣工決算總表

方:萬美金

營收

付出

建設項目

預算數

內容

累計數

尋常公共服務估算財政支出付款

市政府性債卷工程預算民政補貼款

一、一般來說公用費用財政預算撥付

1646.81 

一、一樣公用設施安全服務花費

 

 

 

二、人民政府性資金項目預算財政資金付款

 

二、外交政策費用支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用

 

 

 

 

 

四、公眾安全防護教育支出

 

 

 

 

 

五、教導收入支出

 

 

 

 

 

六、科學研究技術撥出

 

 

 

 

 

七、技術 旅游酒店體育競技與影視傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、市場安全保障和自主創業花費

 119.76

119.76 

 

 

 

九、干凈衛生身體健康經費支出

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、安全節能安全付出

 

 

 

 

 

十一月、縣域社區服務站結余

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通網運輸物流收支

 

 

 

 

 

十四、的資源勘測信心等花費

 

 

 

 

 

15、商業圈業務業等結余

 

 

 

 

 

十五、金融資本付出

 

 

 

 

 

十六、支助許多區縣支出費用

 

 

 

 

 

18、那自然教育資源海洋能氣象觀測等總支出

 

 

 

 

 

十八、房屋的保障撥出

 21.33

21.33 

 

 

 

20、糧油食品物品儲備量開支

 

 

 

 

 

二十一月、災害性預防治療及突發管理工作撥出

 

 

 

 

 

二十三、其他開支

 

 

 

上年薪水累計數

1646.81 

本年度性支出總金額

 1642.2

1642.2 

 

今年初財政局補貼款結轉和節余

 

年終財政預算捐款結轉和節余

 4.61

 4.61

 

一、平常公共性費用預算財政性審批

 

 

 

 

 

二、地方政府性股票基金概算財政部門付款

 

 

 

 

 

總共

1646.81 

總金額

 1646.81

 1646.81

 

 


2019第四季度一樣 共公財政資金預算財政資金補貼款收支部門預算表

政府部門:上萬元

新項目

合計數

一般支出費用

工作經費支出

技能定義

管理費用編號規則

幾個會計科目名稱大全

208

 

 

社會發展維護和求業教育支出

119.76

81.08

38.68

208

05

 

財政教育事業標準離退休之

119.76

81.08

38.68

208

05

02

行業公司離養老金

3.90

3.90

 

208

05

05

國家機關事業性政府部門基本上養老保費保費付費撥出

52.95

52.95

 

208

05

06

部門教育事業廠家職業類型年金納費收入支出

24.23

24.23

 

208

05

07

對政府機關人事政府部門總體養老生活保險公司新基金的津貼

38.68

 

38.68

210

 

 

干凈鍵康性支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公眾干凈

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼養生保健中介機構

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

重要公開衛生監督自查報告

55.29

 

55.29

210

11

 

政府部門衛生事業公司的醫療管理

28.78

28.78

 

210

11

02

教育事業計量單位整形

28.78

28.78

 

221

 

 

住宅切實保障收支

21.33

21.33

 

221

02

 

住宅房機構改革經費支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

公寓房北京公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019本年正常公用工程預算財務補貼款基本性經費支出部門預算表

  基層單位:萬美元

投資項目

累計數

工作員勞務費

共公金費

生活類型

會計分類編號規則

會計科目分類

301

 

工薪有福利費用

530.32

530.32

0.00

301

01

  大體薪資

75.34

75.34

 

301

02

  經費貼補

38.87

38.87

 

301

03

  績效工資

0.00

 

 

301

06

  餐費補助金費

12.62

12.62

 

301

07

  績效評價很大打工族薪資

270.57

270.57

 

301

08

政府機關企業發展行業大致社區養老商業保險激費

52.95

52.95

 

301

09

崗位年金交款

24.23

24.23

 

301

10

在職員工幾乎醫用保費交費

28.78

28.78

 

301

11

國家事業編制醫治津貼納費

0.00

 

 

301

12

另一個生活質量保障交費

5.63

5.63

 

301

13

房間北京公積金

21.33

21.33

 

301

14

診療費

0.00

 

 

301

99

  其他的薪資褔利性支出

0.00

 

 

302

 

淘寶寶貝和服務的其他支出

44.44

0.00

44.44

302

01

  工作費

2.12

 

2.12

302

02

  包裝印刷費

0.00

 

 

302

03

  詢問費

0.00

 

 

302

04

  手讀費

0.00

 

 

302

05

  煤氣費

0.00

 

 

302

06

  交電費

22.68

 

22.68

302

07

  郵電局費

0.00

 

 

302

08

  天然氣供暖費

0.00

 

 

302

09

  物業工作公司工作費

0.00

 

 

302

11

  差旅費報銷

1.15

 

1.15

302

12

  因公出境(境)費

0.00

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.00

 

 

302

14

  租貸費

0.00

 

 

302

15

  商務會議費

0.00

 

 

302

16

  訓練費

0.00

 

 

302

17

  公務迎送迎送費

0.00

 

 

302

18

  專用工具原服務費

0.00

 

 

302

24

  被裝新購費

0.00

 

 

302

25

  通用型助燃劑費

0.00

 

 

302

26

  勞務工費

0.00

 

 

302

27

  下令讓服務費

0.00

 

 

302

28

  企業工會接待費

7.25

 

7.25

302

29

  福利金費

3.18

 

3.18

302

31

  因公買車使用維持費

0.00

 

 

302

39

  另外的出行價格

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及附帶雜費

0.00

 

 

302

99

  相關寶貝和安全服務費用支出

3.06

 

3.06

303

 

對各人和家廷的補貼政策

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補助金

 

 

 

303

07

  社區醫療費用補貼政策

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

私人綠植基地制造補貼費

 

 

 

303

99

  相關對個和企業的補帖

 

 

 

310

 

資產性付出

 

 

 

310

02

  辦公裝修機器設備置辦

 

 

 

310

03

  專用型機 采購

 

 

 

310

07

  信息內容網站及平臺購買更新軟件

 

 

 

310

13

  因公車輛租賃購置費

 

 

 

310

19

  另一交通配套道具采購

 

 

 

310

21

  文物古跡和擺放品新購

 

 

 

310

22

  無形之中債務新購

 

 

 

310

99

  某個資本投資性其他支出

 

 

 

總計

578.66

534.22

44.44

 


2019當年度普遍服務性結算的時候財務捐款“三公”費用及政府部門進行費用總支出結算的時候表

機關單位:萬多

通常情況下公共信息費用預算財政廳撥付“三公”金費

政府機關工作

經費預算預算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務接待出行用車購進及行駛費

國家公務接待工作費

小計

公務活動專車

購入費

公務活動公務車

運作費

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019第四季度政府機關性股權基金預竣工決算財政廳付款支出費用竣工決算表

方:余萬元

產品

合計數

基礎開支

工程收支

性能進行分類

科目表數字

科目表稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度金融資產流動負債狀態表

 

 

刷卡金額公司:W

 

占比

實用價值

年終數

月底數

年末數

年尾數

一、基金總計

——

——

1206.53

1272.81

   (一)流量資本

——

——

887.18

918.92

   (二)確定股本

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

𒁃                2.互通機 (臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

🧜                     這其中:(1)行駛(輛)

 2

 2

182.95

182.95

♛                                 平常因公車輛

 

 

 

 

ꦺ                                 聯合執法交警執法使用車

 

 

 

 

♋                                 持種科技專業科技出行用車

 

 

 

 

⛄                                 其他的車輛使用

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

🐓               4.相關固定不動金融資產

——

——

 

 

ꦺ        減:當年度固定資產折舊及減值準備

——

——

914.48

1024.13

   (三)長久股本股權投資

——

——

 

 

   (四)經常性公司債融資

——

——

 

 

   (五)現建施工

——

——

 

 

   (六)隱約金融資產

——

——

 

79.32

🥃        減:累計額攤銷

——

——

 

3.31

   (七)同一資產投資

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

6.89

10.64

三、凈凈資產累計數

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、光于廣州市市松江區婦幼調理所2019半年度薪資其他支出竣工決算環境承載力環境闡述

沈陽市松江區婦幼保健按摩所2019🐷年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、介紹沈陽市松江區婦幼養護所2019年工資部門預算的情況解釋

本年度ꦺ收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、關于幼兒園西安市松江區婦幼健康所2019全年費用預算的情況詳細說明

當年度🥀支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、關與北京市市松江區婦幼調理所2019半年度財政部門補貼款薪資收入花費綜合情況發生說明怎么寫

濟南市松江區婦幼保建所2019🦄年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、對於重慶市松江區婦幼健康保健所2019財政廳年度應該公眾費用預算財政廳審批性支出預算條件解釋

(一)普遍公共信息預結算的時候財政廳撥付經費支出結算的時候總體布局實際情況

北京市松江區婦幼養護所2019💝年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)大部分共同預部門預算財務捐款支出費用部門預算構成前提

杭州市松江區婦幼調理所2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)通常情形下公共服務項目預算財政資金捐款費用部門預算實際上情形

重慶市松江區婦幼保健按摩所2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5ꦺ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6🌱、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7🦩、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8ꦇ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、關羽杭州市松江區婦幼養生所2019年中通常服務性估算不需要補貼款一般教育支出部門預算情況下說明怎么寫

深圳市松江區婦幼健康養生所2019🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1🐼、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2๊、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政預算補貼款費用支出 竣工決算基本狀況這說明。

廣州市松江區婦幼預防保健所2019♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”接待費財政預算審批收入支出竣工決算中應實際申請報告怎么寫。

傷害市松江區婦幼保鍵所2019每年無“三公”資金財政性審批收支。

八、至于佛山市松江區婦幼中醫保健所2019季度市政府性投資基金預竣工決算財政廳撥付結余竣工決算具體情況闡明

成都市松江區婦幼調養所2019年終無政府機關性私募基金工程預算財務撥付付出。

九、國企資產投資自主經營預算表財政預算撥付癥狀情況說明書

天津市松江區婦幼保養所2019年中無國有企業資源營業概預算財政部門捐款撥出。

十、另一個比較重要事情的情況下詳細說明

(一)政府機關作業費用支出費用情況報告

北京市松江區婦幼養生所2019季度高分子關啟用費用支出費用。

(二)政府機關購買付出情況報告

昆明市♉松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)維修、樓房特種被占事情

昆明市松江區婦幼保健理療所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效考評經營情形

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:滬市松江區婦幼按摩保健所估算運行考核管控規章制度,設立了完善的估算運行考核管控運行機制化;💖全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

▨一、不需要性部門付款利潤:指部門年初度從本級不需要性部門部門擁有的不需要性部門付款,主要包括一樣服務性預決算不需要性部門付款和區政府性股權基金預決算不需要性部門付款。

🦩二、衛生事業企企業工資:指衛生事業企企業企企業開設專業課程保險業務促銷活動組織下列不屬于引導促銷活動組織完成的工資。注意是:中國婦女清查工資、小孩常規體檢工資。

ꦰ三、銷售管理收錄:指事業企業單位企業單位在的專業行業話動非常輔助的話動后深入推進非獨自結算銷售管理話動獲取的收錄。

𒅌四、其他的利潤:指院校選取的除“國庫捐款利潤”、“教育事業利潤”、“開利潤”等其它的利潤。核心是:非同級國庫捐款利潤。

五、年終結轉和盈余:是以上一年度還未進行、結轉到當年度按相關的暫行規定繼讀用到的項目資金。

♋六、歲末結轉和余額:指年初度或已前季度概預算按排、因主客觀環境形成發生改變未能按原籌劃制定,需延遲時間到的時候季度按關于 規范再繼續用到的資金量。

七、核心收支:指公司的為有保障培訓機構正常情況下啟動、提交平時工做工作而出現的一項收支。

🅘八、工程項目費用:指運作單位為實現單一的行政機關運作日常工作或參公經濟發展指標,在核心費用外發生的的四項費用。

🍸九、生產自主經營性撥出:指事業企業在專業技術促銷活躍及配套促銷活躍除此之外發展非獨特計算成本生產自主經營促銷活躍會發生的性撥出。

♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍸十一國慶、財政廳公司工作資金:指財政廳公司和基準公務接待員法管理工作的工作公司選用普遍服務性概預算財政廳補貼款計劃的最基本撥出中的平時的公用設施資金撥出。

 

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