天津市市松江區葉榭鎮社區服務管理站健康服務管理中央
2018全年相關部門竣工決算
目 錄
首位區域 北京市松江區葉榭鎮社區貼心服務站環衛貼心服務中間概述
一、關鍵管理職能
二、系統制定
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利收入支出結算的時候總表
二、利潤竣工決算表
三、教育支出預算表
四、財政預算捐款效益費用支出 預算總表
五、一樣公用設施預結算的時候財政收入支出捐款收入支出結算的時候表
六、一樣 共公預預算財政性付款差不多開支預算表
七、一半公用設施竣工決算財政教育支出補貼款“三公”資金投入及政府機關運轉資金投入教育支出竣工決算表
八、政府機構性理財產品項目預算財政預算補貼款費用部門預算表
九、凈資產過負債的事情表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點方面 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是行政職能
♏ 以街道辦精準售后服務性情況清潔衛生監督監督情況精準售后服務性主居多體,全科博士為帶頭人,合情合理在使用街道辦精準售后服務性情況資源性和溫和怡人能力,以業主建康居多,企業為行業,街道辦精準售后服務性情況為區間,業務消費需求為主導,以女同志、孩子 、老齡人、慢性病患病者、殘疾人就業人關乎點,以避免街道辦精準售后服務性情況的主要是清潔衛生監督監督情況原因,能夠滿足大致清潔衛生監督監督情況精準售后服務性業務消費需求為目地,融可以防止感染、整形、保養、復健、建康教育學校為三合一,有郊、經濟實惠、非常方便、整合、間斷的基層人員清潔衛生監督監督情況精準售后服務性。由領班崗位要根據三定計劃等有關于要求含有關主要是管理職能寫上。
二、設備制定
🧸上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度薪資收入教育支出竣工決算總表
企業單位:億元
效益 |
教育支出 |
||
建設項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、國庫捐款利潤 |
4039.10 |
一、基本上公益性服務項目撥出 |
|
中僅:部門性基金、期貨、現貨、微盤決算財政預算審批 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
二、上級領導補助費效益 |
|
三、防御收支 |
|
三、事業性營收 |
4896.70 |
四、公共服務安全性高其他支出 |
|
四、銷售經營凈收入 |
|
五、教育教學總支出 |
|
五、付屬組織繳納利潤 |
|
六、數學技藝性支出 |
|
六、各種利潤 |
|
七、文化知識體育健康與媒體支出費用 |
|
|
|
八、時代擔保和大學生就業開支 |
334.76 |
|
|
九、醫學衛生間與準備孕育教育支出 |
8887.35 |
|
|
十、能源管理節能開支 |
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟小區結余 |
|
|
|
十三、農業水經費支出 |
|
|
|
十五、出行公路運輸經費支出 |
|
|
|
十四、資源堪探數據信息等費用 |
|
|
|
第十五、商業區保障業等撥出 |
|
|
|
16、互聯網金融開支 |
|
|
|
二十七、支援另一地方收支 |
|
|
|
二十、土地海洋環境氣象站等費用 |
|
|
|
19、往房基本保障其他支出 |
|
|
|
第二十、糧油加工工程物資自給率經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、其它的花費 |
|
本年度薪資累計數 |
8935.80 |
當年度結余累計 |
9222.11 |
用事業性股權基金補救開支差額 |
|
節余分派 |
80.79 |
期初結轉和節余 |
367.10 |
年初結轉和盈余 |
|
總額 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018半年度利潤結算的時候表
的單位:千元
創業項目 |
年初薪資總計 |
財政支出付款收益 |
上一級津貼盈利 |
教育事業薪水 |
生產經營收益 |
附帶企業上交國家工資收入 |
另一個利潤 |
||||
功能分類 |
課程各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活服務和就業率費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業計量單位離退體 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事政府部門基本性醫療穩妥穩妥繳納收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械安全衛生與年度計劃計劃生育工作花費 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫治健康平臺 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區居委會衛生間系統 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的下基層醫療保障衛生監督組織結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性干凈精準服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業組織組織醫療保障 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企事編醫療器械 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018第四季度撥出預算表
企業單位:萬塊人民幣
樓盤 |
當年度撥出加總 |
基礎撥出 |
創業項目經費支出 |
上交國家上級部門性支出 |
管理收支 |
對付屬工作單位補助費其他支出 |
||||
功能分類 |
專業科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保駕護航和擇業花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門創業院校離辭職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關部門事業性部門基本上社區養老金行業付款花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生防疫與打算孕育總支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫治環境衛生設備 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦衛生防疫貸款機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的面層醫療保健衛生監督機購教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用衛生學精準服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企單位名稱醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業編名稱醫療保障 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年度目標財政局撥付收入水平費用結算的時候總表
政府部門:百萬元
收錄 |
收支 |
||||
該項目 |
預算數 |
項目 |
預估合計 |
一半服務性預算表財政資金撥付 |
人民政府性私募基金概預算財政廳付款 |
一、通常通用成本預算財政資金付款 |
4039.10 |
一、般公益性功能費用支出 |
|
|
|
二、以政府性母基金費用預算財政局補貼款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康付出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學水平費用 |
|
|
|
|
|
七、民族文化田徑運動與影視文化總支出 |
|
|
|
|
|
八、社交基本保障和就業率支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫疔環保與項目孕育撥出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節能降耗節能減排費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、成鄉居委教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配送配送開支 |
|
|
|
|
|
十四、物資探勘短信等付出 |
|
|
|
|
|
十六、商業區安全服務業大頭等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技總支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助的各地性支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局深海氣象預報等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房保障機制撥出 |
|
|
|
|
|
20、油糧資源存儲開支 |
|
|
|
|
|
二十一月、各種付出 |
|
|
|
年初凈收入總金額 |
4039.10 |
年初撥出自動求和 |
4039.10 |
4039.10 |
|
月初財政支出補貼款結轉和盈余 |
|
年尾財務撥付結轉和盈余 |
|
|
|
般公眾成本預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
區政府性基金投資概預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4039.10 |
總結 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018一年度一樣 公共信息概算民政撥付教育支出預算表
企業:百萬元
內容 |
總金額 |
核心收支 |
的項目教育支出 |
|||
工作分類別 會計科目編碼查詢 |
管理費用明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界保障機制和學生就業性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業性組織離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關參公行業首要給養老人壽保險交費支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生間與規劃二孩總支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基本治療干凈構造 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
成市街道辦衛生學中介機構 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
其他基層黨組織治療衛生管理組織收入支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公開干凈 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共性干凈服務保障 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
政府部門事業機關單位機關單位治療 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
視野機構醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
總金額 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018全年度一樣公共服務概算財政撥出付款基本性撥出結算的時候表
公司:萬
工作 |
累計數 |
的人員費用 |
共用專項資金 |
||
經濟增長等級分類 會計科目數字 |
項目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資最新福利付出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
大致基本工資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
工作績效底薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
政府部門事業心機關單位常見養老生活保險服務費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
就業年金付款 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
公司員工通常整形保險行業繳付 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔補貼申請書繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會中保駕護航付費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間房貸公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個月薪特權付出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
的商品和工作收支 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
接待室費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
水電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
電力費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業控制公司控制費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務到訪到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
授權委托金融業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
企業工會資金 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公用車的運營定期維護費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
任何交通費成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其他進口商品和服務管理費用 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對私人和人家的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人畜牧業研發政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其余他人和家廷的補貼申請書收支 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性經費支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
會議室機購入 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
常用設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
內容微信網絡及免費軟件購入自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交行機器采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資本性教育支出 |
|
|
|
總計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
💖2018年度目標普通公共信息成本預算財政性捐款“三公”預備費及行政單位使用預備費支出費用結算的時候表
計量單位:萬
普通公開工程預算財政預算付款“三公”預備費 |
危險機關正常運行 經費支出部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動私車采購及運動費 |
公務接待室接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 購置費費 |
國家公務小二租車 行駛費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018一年度市政府性母基金預竣工決算財政部門撥付其他支出竣工決算表
院校:萬是
品牌 |
累計數 |
核心其他支出 |
該項目經費支出 |
|||
特點的分類 課程和科目代碼 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度資源過負債的現狀表 |
||||
|
|
數額院校:萬是 |
||
|
總數 |
實用價值 |
||
年終數 |
年初數 |
年終數 |
年初數 |
|
一、房產總計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)流量資本 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)特定基金 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🃏 通常情況下因公車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🌌 綜合執法執勤點私家車 |
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✤ 珍禽職業技術應用出行 |
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🦩 另外的私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
🌟 4.另一固定位置股本 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
ꦐ 減:總共使用折舊費用及減值提前準備 |
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—— |
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(三)長期性投入資金 |
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(四)新建水利 |
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—— |
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428.10 |
(五)隱形的股本 |
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🌟 減:總共使用攤銷 |
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(六)相關凈資產 |
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二、流動負債合計數 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈財產累計 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于成都市松江區葉榭鎮特別環衛工作核心2018第四季度薪水教育支出部門預算整體來說條件說明書
成都市松江區葉榭鎮居委食品衛生的服務站的2018ꦓ年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、關羽深圳市松江區葉榭鎮社區網站健康安全服務咨詢中心2018當年度利潤部門預算現象描述
當年度ꦗ收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、更多南京市松江區葉榭鎮特別環境衛生服務公司2018全年費用部門預算條件解釋
年初✱支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、有關于天津市松江區葉榭鎮街道公共衛生服務管理管理中心2018本年度財政性付款個人收入教育支出總體設計情況下證明
成都市松江區葉榭鎮街道社區醫療學服務項目重心2018🐻年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、觀于昆明市松江區葉榭鎮社區的服務站健康的服務重心2018年度目標基本上公共服務預算表財政性付款撥出竣工決算狀況闡明
(一)普遍公用設施費用預算財務撥付收支預算總體目標事情
佛山市松江區葉榭鎮社區網站清潔服務項目重點2018෴年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)般公共信息概預算民政捐款付出部門預算成分情況
鄭州市松江區葉榭鎮社區網站環境衛生服務質量管理中心2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)通常原因下通用費用財政部門審批收入支出預算詳細原因
南京市松江區葉榭鎮居委安全衛生服務管理中心2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦉ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、就成都市松江區葉榭鎮片區安全服務項目主2018一年度通常狀況公眾概預算財政資金補貼款主要經費支出結算的時候狀況證明
昆明市松江區葉榭鎮街道健康服務于學校2018♌年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1🙈、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2💟、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🦹七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費不需要付款開支結算的時候總體性前提描述。
鄭州市松江區葉榭鎮居委衛生管理安全工作站站2018ဣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”專項經費國庫撥付費用竣工決算特定情形描述。
2018𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌠國家公務出行用車使用檢修費用支出 0.52百萬元。首要于機動車輛保費。2018年,昆明市松江區葉榭鎮片區衛生情況售后服務管理平臺局歸屬各預決算機構花費財政部門補貼款的公務活動買車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、有關鄭州市松江區葉榭鎮特別清潔服務性中2018年度目標中央政府性股票基金費用預算財政廳補貼款教育支出預算癥狀表示
杭州市松江區葉榭鎮社區網站干凈服務質量公司2018月度無縣政府性投資基金項目預算民政付款花費。
九、集體所有制投資者生產經營費用預算財政支出審批癥狀闡明
成都市松江區葉榭鎮街道辦衛生監督精準服務點點2018月度無國有化充分經營的決算財政局補貼款性支出。
十、的非常重要地方的前提描述
(一)行政單位使用資金費用問題
佛山市松江區葉榭鎮小區清潔衛生功能中間2018每年無機物關工作事業費性支出。
(二)地方政府進貨教育支出情況發生
成都市松江區葉榭鎮社群干凈衛生售后服務重點2018🅠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小轎車、房屋面積特色占用率時候
截止目前2018年12月31日,昆明市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生學服務于中心點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價處理原因
💟上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個📖,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦋一、不需要部門廳支出廳付款利潤:指組織當年終度從本級不需要部門廳支出廳部門授予的不需要部門廳支出廳付款,涉及到一樣公用設施概估算不需要部門廳支出廳付款和政府部門性債券概估算不需要部門廳支出廳付款。
🎉二、創業發展純工資:指創業發展組織深入推進專注業務部門話動方案基本協助話動方案有的純工資。基本是:醫疔純工資、進口藥品純工資、別純工資等。
🍌三、管理凈效益:指教育事業標準在職業 銷售業務活動簡答輔助器活動之中搞好非獨有結轉管理活動作為的凈效益。
𓂃四、別的個人納入:指企業單位要先拿到的除“民政捐款個人納入”、“事業單位個人納入”、“經營者個人納入”等之內的個人納入。
五、月初結轉和節余:就是指去年度從未已完成、結轉到年初按密切相關設定再繼續食用的經濟。
🌃六、年終結轉和節余:指當季度度或曾經季度概預算準備、因客觀事實情況產生產生變動沒有按原記劃全面實施,需推遲了到之前季度按相關規則立即選擇的資本。
七、通常性結余:指的單位為服務保障機購普通高速運轉、成功完成每天的事業神器任務而發現的那項性結余。
♔八、的項目花費:指院校為搞定對應的行政機關本職工作重任或衛生事業壯大夢想,在大體花費本身時有發生的哪項花費。
𒁏九、經營管理的開支:指行業企業單位在專業技術活躍及輔助軟件活躍認知能力大力開展非獨立空間記帳經營管理的活躍發生的開支。
✅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌄十一國慶、部門安全使用金費:指行政事務標準和圖案填充公務活動員法菅理的事業上標準安全使用一樣 公益性財政部門預算財政部門付款配備的常規付出中的日常化共用金費付出。