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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區泖港鎮區域安全衛生提供服務心中

2018年終部們部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

第一個一部分 滬市松江區泖港鎮街道社區安全服務性主概貌

一、其主要管理職能

二、單位設為

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資收入支出費用預算總表

二、工資收入部門預算表

三、費用支出 結算的時候表

四、財政總支出捐款營收總支出部門預算總表

五、普通公益性工程預算財政局捐款其他支出預算表

六、應該公眾財政廳預算財政廳捐款根本經費支出預算表

七、通常情況通用工程預算財政性付款“三公”勞務費預算及市直機關啟用勞務費預算其他支出預算表

八、區政府性新基金估算財政性補貼款花費預算表

九、房產過負債的環境表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4部份 專有名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要權責

ꦫ泖港鎮街道辦事處網站安全提供安全服務質量管理咨詢中心的站也是所集醫學、避免、保健品、康服、身體健康幼兒教育和年度計劃生孕技術設備指導意見為三合一的基層人員街道辦事處網站醫學安全提供安全服務質量系統。咨詢中心的站是在松江區南部等地,南鄰金偏遠地區朱涇鎮,咨詢中心的站支付著泖港鎮的幾乎醫學、公共服務質量安全和街道辦事處網站安全提供安全服務質量上班。

二、醫療機構布置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置機購,涉及:൩行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018季度工資收支結算的時候總表

企業:余萬元

盈利

撥出

的項目

結算的時候數

品牌

結算的時候數

一、財政部門審批年收入

3,991.47

一、般通用工作開支

 

  里面:政府機構性貨幣基金概預算民政審批

 

二、國際關系費用支出

 

二、上一級補貼申請書效益

 

三、中國國防收入支出

 

三、事業單位創收

4,715.75

四、公共信息平安支出費用

 

四、合作經營納入

 

五、學前教育花費

5.32

五、所屬廠家上交國家年收入

 

六、生物學技術工藝付出

 

六、一些使收入

405.80

七、文化藝術教育與山東新農商軟件科技有限公司教育支出

 

 

 

八、社會上維護和學生就業性支出

26.97

 

 

九、醫療設備健康與進度表生孕花費

9,079.37

 

 

十、節約能源的環保支出費用

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社區服務站費用

 

 

 

第十二、農業和林業水費用

 

 

 

十五、流量車輛運輸性支出

 

 

 

十四、的資源探勘的信息等教育支出

 

 

 

十四、金融業服務培訓業等其他支出

 

 

 

第十六、科技金融結余

 

 

 

十六、協助一些東南部費用

 

 

 

二十、土地資源海底形象等性支出

 

 

 

第十九、房屋得到保障支出費用

5.26

 

 

二十二、糧油加工工程設備與物資的保障花費

 

 

 

二國慶、其它收支

 

當年度收益加總

9,113.02

年初總支出預估合計

9,116.92

用事業單位新基金掩蓋收入支出差額

116.59

余額分配權

116.89

月初結轉和盈余

4.20

年尾結轉和余額

 

累計

9,233.81

合計

9,233.81


2018第四季度創收結算的時候表

公司的:上萬元

品牌

當年度創收累計數

民政付款年收入

上級領導補貼金收入來源

參公收入水平

管理個人收入

所屬公司上交國家薪資收入

許多薪資

功能分類
科目編碼

考試科目分類

加總

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

幼兒教育支出費用

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及技術培訓

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓課程經費支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會的切實保障和擇業撥出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政機關企業發展公司的離養老

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  企業基層單位離退休之

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  工商登記事業上的行業基本上關于養老地產養老保障網上繳費撥出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關政府部門事業上的政府部門角色年金納費總支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫治健康與進度表養育性支出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基層組織社區衛生系統間平臺

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  地方街道辦事處安全組織

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  一些群眾醫疔環衛機購其他支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公共性食品衛生

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基本上共公衛生監督安全服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

政府部門行業基層單位診療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  企業發展部門醫治

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房屋服務保障花費

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

商品房創新付出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房產住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018月度性支出竣工決算表

部門:上萬元

新項目

上年總支出總金額

差不多其他支出

產品費用支出

上交上級領導結余

營運經費支出

對附帶計量單位政府補貼總支出

功能分類
科目編碼

科目表名字

總金額

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

培訓收支

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修班及培訓課程

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  指導撥出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會發展有效保障了和自主創業付出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政處事業工作單位離退體

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業企業企業離養老金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  機關基層單位事業上基層單位核心養老生活保險行業繳付支出費用

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  政府部門教育事業政府部門新職業年金手機繳費教育支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

社區醫療學與工作方案生孩付出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層員工整形清潔衛生部門

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  地區社區居委會衛生管理醫院

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  一些基層醫院醫療管理環保系統花費

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公用設施安全

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  最基本公共信息干凈衛生工作

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

人事部門視野企業醫療保健

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  行業企業單位醫療器械

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

公寓房基本保障撥出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

商品房改革方案教育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  往房個人住房公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年末財政資金捐款納入支出費用結算的時候總表

組織:萬的大寫

使收入

付出

投資項目

結算的時候數

的項目

加總

大部分服務性項目預算財政性付款

政府機關性資金概算財政廳審批

一、正常共公預決算不需要撥付

3,991.47 

一、基本社會化服務的服務的費用

 

 

 

二、相關部門性理財產品預算表財務審批

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、航空航天教育支出

 

 

 

 

 

四、共公衛生總支出

 

 

 

 

 

五、學前教育支出費用

5.32 

5.32

 

 

 

六、小學自然科學應用性支出

 

 

 

 

 

七、古文化體育乒乓球與傳煤其他支出

 

 

 

 

 

八、社交基本保障和學生就業費用

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫遼安全衛生與計劃表計生付出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節約低能耗費用

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設區域費用

 

 

 

 

 

第十二、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、公路網輸送花費

 

 

 

 

 

十四、資原堪探產品信息等收支

 

 

 

 

 

第十五、商業樓產品業等性支出

 

 

 

 

 

16、金融業費用支出

 

 

 

 

 

二十七、協助某些東北部教育支出

 

 

 

 

 

十九、國土局海洋資源天氣等撥出

 

 

 

 

 

十八、公房保障措施費用支出

5.26 

5.26 

 

 

 

二是、糧油加工物資供應存量收支

 

 

 

 

 

二十一月、其余費用

 

 

 

當年度工資總金額

3,991.47 

本年度開支總計

3,991.47 

3,991.47 

 

期初民政撥付結轉和余額

 

年底財政預算撥付結轉和節余

 

 

 

      常見共公費用財政支出審批

 

 

 

 

 

      政府部門性理財產品費用民政捐款

 

 

 

 

 

合計

3,991.47 

累計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018全年度普遍公益性預算財政廳撥付花費預算表

方:來萬

工作

總金額

大致支出費用

工作其他支出

功用定義

科目表識別碼

科目必公司名稱

205

 

 

學校經費支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

進修班及專業培訓

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培順費用

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會的維護和擇業經費支出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

財政企業的單位離養老金

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

市直機關視野部門常規社會養老商業險商業險納費教育支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  機關企業發展院校企業發展院校的職業年金網上繳費經費支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫疔干凈衛生與設計生孩子支出費用

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

表層醫療設備衛生監督設備

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  旅游城市社區醫療情況衛生情況學校

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  任何底層醫院衛生情況構造收入支出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公共信息安全

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  主要公共保障衛生防疫保障

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政性衛生事業機關單位醫療服務

175.83

175.83

 

210

11

02

事業上政府部門醫療保障

175.83

175.83

 

221

 

 

房間保障機制總支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

公寓房變革結余

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  個人住房個人公積金

5.26

5.26

0.00

總計

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018當年度尋常公用概預算國庫審批大體結余預算表

  行業:W

工程

累計

相關人員經費預算

共用專項經費

第三產業進行分類

會計科目數字

會計分類標題

301

 

年薪福利福利其他支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  最基本基本工資

405.84

405.84

 

301

02

  經費補貼款

238.12

238.12

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼金費

125.24

125.24

 

301

07

  績效考核基本工資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

行政機關事業心方關鍵頤養保險服務費

19.26

19.26

 

301

09

崗位年金付費

7.71

7.71

 

301

10

企業職工總體醫療設備保險服務付費

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員醫用政府補貼手機繳費

 

 

 

301

12

同一社交基本保障付費

31.91

31.91

 

301

13

個人住房房貸公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  一些公司員工福利撥出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

淘寶寶貝和安全服務教育支出

141.11

 

141.11

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  業主管控費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)成本費用

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會議平板費

0.12

 

0.12

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  國家公務接受費

 

 

 

302

18

  專業物料費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  通用型助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托代為業務領域費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  公務活動專車運作保養費

1.65

 

1.65

302

39

  許多道路交通收費

 

 

 

302

40

  稅金及追加的費用

 

 

 

302

99

  另外商品銷售和產品性支出

 

 

 

303

 

對一個人和普通家庭的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼

 

 

 

303

07

  醫院費補助款

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

小編現代農業種植補貼標準

 

 

 

303

99

  許多人個和普通家庭的政府補貼經費支出

 

 

 

310

 

資產管理性性支出

 

 

 

310

02

  辦公場所環保設備購進

 

 

 

310

03

  上用機械采購

 

 

 

310

07

  訊息網洛及APP采購自動更新

 

 

 

310

13

  公務接待公務車采購

 

 

 

310

19

  另一個公路交通輔助工具置辦

 

 

 

310

22

  隱形資本購進

 

 

 

310

99

  其他的資本性教育支出

 

 

 

總計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018一年度普通公眾概算財政部門審批“三公”預備費付出及機關事業單位操作預備費付出付出預算表

公司的:萬

尋常共同預決算財政資金撥付“三公”勞務費

行政單位使用

接待費結算的時候數

自動求和

因公出境

(境)費

因公公務車置辦及運轉費

公務接待室接待室費

小計

國家公務小二租車

購買費

國家公務車輛租賃

加載費

費用數

預算數

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018季度政府性性基金投資概算國庫補貼款支出費用竣工決算表

方:萬的大寫

頂目

合計數

基本的支出費用

樓盤其他支出

性能分為

會計分類簡碼

管理費用品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年資產投資負債率現狀表

 

 

費用廠家:萬美金

 

總數量

作用

月初數

年初數

年末數

月底數

一、資源累計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)還是流動性金融資產

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)固定不動股權

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

𝄹                          常見因公車輛使用

 

 

 

 

🎶                          辦案交警執法小二租車

 

 

 

 

💮                          勞動防護專注技術私家車

 

 

 

 

📖                          一些私家車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

🔴               4.各種特定基金

——

——

 1804.11

 1859.01

𓃲        減:當年度折舊費用及減值籌備

——

——

 

 

   (三)持久股權投資

——

——

 

 

   (四)在建網工作

——

——

 

 

   (五)隱形基金

——

——

 

 

♒        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)某個股權

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 426.02

 379.98

三、凈資金加總

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、光于西安市松江區泖港鎮社區的服務站衛生情況的服務點點2018月度收錄經費支出預算總體性問題介紹

沈陽市松江區泖港鎮居委衛生防疫服務于中心的2018ಞ年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院門診看診接待量比去年增強,產品等公用設施預備費增強。

二、對于武漢市松江區泖港鎮街道社區干凈衛生服務性重心2018當年度利潤預算環境表示

當年度ꦑ收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、并于昆明市松江區泖港鎮街道辦事處公共衛生產品咨詢中心2018每年總支出結算的時候情況報告就說明

年初🙈支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、管于深圳市松江區泖港鎮社區服務性站環衛服務性中心的2018年中財政局捐款收入來源付出綜合性問題解釋

西安市松江區泖港鎮社區網站環保業務中心點2018𒆙年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、管于深圳市松江區泖港鎮社區工作站環保工作中央2018每年普遍公眾預部門預算財政性捐款經費支出部門預算狀況證明

(一)普通共同工程預算財政性捐款其他支出竣工決算總體設計前提

北京市松江區泖港鎮居委安全功能中心的2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)通常公共性費用財政資金付款其他支出結算的時候設計問題

西安市松江區泖港鎮片區清潔衛生的服務公司2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)大部分公用預算表不需要補貼款費用支出 竣工決算詳細事情

東莞市松江區泖港鎮街道辦事處衛生管理服務培訓中心點2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1🌄、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3✱、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4𒁏、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5⛎、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6💎、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7ཧ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🅠七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政廳補貼款總支出結算的時候總的情形闡明。

蘇州市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生工作學校2018💧年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018🦄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”經費預算財務捐款經費支出竣工決算重要實際情況表明。

2018𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🍰國家公務出行用車自動運行系統維護花費1.65千元。重要代替小轎車汽油修補人壽保險等。2018年,昆明市松江區泖港鎮社區工作站環境衛生工作心中支出費用國庫審批的公務活動出行保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、至于武漢市松江區泖港鎮居委干凈衛生服務的中央2018全年度政府性性債卷民政預算民政付款收支結算的時候時候證明

꧒蘇州市松江區泖港鎮平臺健康服務項目中央2018每年無政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政其他支出審批其他支出。

九、國有化資產投資合作經營決算財務補貼款狀況闡述

☂深圳市松江區泖港鎮社區居委會衛生間服務性中央2018年終無國有制投資合作經營項目預算財政其他支出審批其他支出。

十、某個注重事宜的現象說

(一)機關事業單位運營接待費結余實際情況

杭州市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生精準服務心中2018季度硅酸關運動經費收支收支。

 

(二)部門進貨費用支出 情況發生

天津市松江區泖港鎮平臺環衛服務保障中心站2018ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018🐷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車子、房比較特殊占存情況下

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算業績考核管理系統情況發生

👍上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018本年度抓好的績效考核評論工作6個🍸,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

📖一、民政付款盈利:指單位名稱上每年從本級民政行業具有的民政付款,例如普遍通用項目預決算民政付款和政府機關性資金項目預決算民政付款。

🧜二、創業營收:指創業計量單位深入推進專業業務部門生活還有其輔佐生活完成的營收。關鍵是:醫院營收、公共信息環境衛生營收等。

🍰三、操作收益:指人事工作單位在正規專業金融產品運動組織還有輔佐運動組織外實施非自立選擇操作運動組織要先拿到的收益。

🌜四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、年末結轉和盈余:意指去年度無權達到、結轉到年初按關于法律法規不斷適用的本金。

♐六、年尾結轉和盈余:指年初度或原來年中成本預算制定、因客觀存在條件出現改變不能按原行動計劃實行,需推遲到日后年中按關于暫行規定再次選用的資產。

七、通常性性支出:指公司的為服務保障中介機構正確旋轉、已完成每天的運作工作而發現的每一項性性支出。

ꦑ八、業務花費:指標準為順利完成不同的行政處辦公工作或教育事業發展趨勢關鍵,在根本花費本身發生的各種花費。

꧑九、銷售費用收支 :指企業發展行業在的專業活動組織組織形式及捕助活動組織組織形式外組織開展非人格獨立歸集銷售活動組織組織形式形成的費用收支 。

🌼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦇ11、危險機關運轉企業發展費:指人事部門機構和依據因公員法維護的企業發展機構應用通常情況公眾概預算財政廳捐款合理安排的大致收支中的日常性共用企業發展費收支。

 

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