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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息時候:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區泖港鎮社群公共衛生產品中心局

2019本年度預算

 


目  錄

 

一、一部分 鄭州市松江區泖港鎮街道衛生監督服務性服務部概貌

一、最主要權責

二、企業設立

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、個人收入開支預算總表

二、效益竣工決算表

三、花費預算表

四、財政撥出付款收入來源撥出竣工決算總表

五、一半公用估算財政撥出補貼款撥出結算的時候表

六、平常服務性預竣工決算財政性審批總體結余竣工決算表

七、似的通用概算財政資金捐款“三公”接待費及部門正常運行接待費費用支出 部門預算表

八、當地政府性新基金工程預算財政資金捐款收支竣工決算表

九、股權過負債的情況報告表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

最后部門 動詞描述


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心主要職責

💝泖港鎮街道平臺保障心中站安全監督保障心中站是一個所集診療、以防、保健按摩、痊愈、穩定幼教和計劃方案生孩技藝考核評價為集成的基層員工街道平臺保障心中站診療安全監督保障學校。心中站屬于松江區西北部,南鄰金大山朱涇鎮,心中站擔責著泖港鎮的常見診療、安全服務性安全監督和街道平臺保障心中站安全監督保障辦公。

二、企業制定

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設部門,分為:ꦫ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019季度工資收入費用支出 預算總表

公司:來萬

純收入

結余

業務

結算的時候數

工程

竣工決算數

一、尋常服務性概預算財政支出付款薪水

4819.34

一、基本上公開服務保障其他支出

 

二、政府部門性債券財務預算財務審批薪資

 

二、外交關系撥出

 

三、上級部門補貼金薪水

 

三、國防軍事撥出

 

四、視野工資

5193.34

四、共同安全的花費

 

五、合作經營盈利

 

五、教導結余

6.72

六、附屬企業繳納盈利

 

六、合理系統開支

 

七、許多純收入

99.66

七、企業文化草原旅游體育運動與文化傳媒經費支出

 

 

 

八、世界 基本保障和就業率花費

538.36

 

 

九、衛生監督的健康經費支出

9003.94

 

 

十、節能降耗干凈撥出

 

 

 

11、城鄉一體化居委結余

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

第十五、客運貨運支出費用

 

 

 

十四、資源探礦信息內容等費用

 

 

 

十八、工商業服務管理業等花費

 

 

 

第十六、金融投資教育支出

 

 

 

十八、支援某個東北部總支出

 

 

 

十九、肯定的資源海底氣象站等花費

 

 

 

黨的十九、租賃房保障機制付出

144.48

 

 

二十五、糧油加工物資采購儲備庫收支

 

 

 

二國慶、自然災害防冶及緊急救援監管付出

 

 

 

二十三、另一個性支出

 

本年度納入累計數

10112.34

上年撥出累計數

9693.51

用人事投資基金挽回收入支出表差額

 

盈余平均分配

414.59

期初結轉和節余

 

半年度結轉和盈余

4.24

累計

10112.34

共計

10112.34


2019全年度效益結算的時候表

公司:萬的大寫

工作

年初收入水平累計數

財政預算付款薪水

上級部門補助費營收

事業上的納入

企業經營薪資

所屬公司的繳納工資

相關收入水平

功能分類
科目編碼

課目簡稱

總金額

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

幼兒教育費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修生及培訓教育

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

課程培訓其他支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會安全保障和就業的開支

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業心基層單位離離休

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業有成單位名稱離辭職

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

工作單位事業有成工作單位基本的健康養老安全繳納收入支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

行政機關視野公司的行業年金付費費用

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生身體撥出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基層人員醫院環衛機購

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

中國城市社區服務中心衛生防疫貸款機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共公衛生防疫

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

核心公用設施清潔服務培訓

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

根本性公益性衛生情況專項督查

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性企業發展計量單位醫治

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

單位名稱單位名稱醫療衛生

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

住宅的保障開支

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

居住房改變其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

自建房社保公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019年終費用支出 結算的時候表

企業:萬

該項目

本年度費用支出 加總

主要費用

內容撥出

繳納領導其他支出

銷售經營教育支出

對附屬基層單位補貼申請書開支

功能分類
科目編碼

項目分類

預估合計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育收入支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

進修申請及陪訓

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培圳教育支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保駕護航和找工作其他支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業上的標準離養老

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

參公企業單位離養老金

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業行業大致給養老金金付款付出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

部門企業企機關單位職業年金交費結余

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理健康生活收支

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

下基層醫療服務環保系統

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

都市街道辦事處衛生管理系統

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公用衛生監督

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

常規公共服務的安全服務的

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

災害通用衛生學工作方案

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

人事部門行業機構醫療機構

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

企事業公司的醫學

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

個人住房質量保障付出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

往房機構改革費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

房屋公積金貸款

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度國庫撥付盈利其他支出竣工決算總表

的單位:萬是

創收

收入支出

頂目

竣工決算數

的項目

總計

基本公眾成本預算財政部門撥付

縣政府性私募基金工程預算財政資金審批

一、通常情況公共性成本預算不需要捐款

4819.34 

一、普通服務保障性服務保障支出費用

 

 

 

二、政府性性私募基金費用預算不需要捐款

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、國防教育開支

 

 

 

 

 

四、公用安會收入支出

 

 

 

 

 

五、培養收支

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學合理水平性支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化旅行休育與傳媒廣告收入支出

 

 

 

 

 

八、世界保障機制和人才需求撥出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、衛生學建康開支

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能技術干凈收支

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化社區衛生收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水收支

 

 

 

 

 

第十三、路網搬運開支

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘測圖片信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十、業務服務質量業等費用

 

 

 

 

 

16、風險管控結余

 

 

 

 

 

二十七、支助其它省份經費支出

 

 

 

 

 

十七、自然而然環境資源海洋環境氣象預報等經費支出

 

 

 

 

 

第十九、公寓房安全保障教育支出

144.48 

144.48 

 

 

 

20、糧油加工運輸貯備其他支出

 

 

 

 

 

二五一、氣象災害防冶及應急方案管理工作付出

 

 

 

 

 

二第十二、相關收入支出

 

 

 

年初利潤累計

4819.34 

本年度總支出合計數

4815.09 

4815.09 

 

期初財政局審批結轉和盈余

 

歲末不需要撥付結轉和余額

4.24 

4.24 

 

一、一般來說公開費用財政廳捐款

 

 

 

 

 

二、政府機構性理財產品預算表財政部門付款

 

 

 

 

 

共計

4819.34 

總結

4819.34 

4819.34 

 

 


2019當年度一半公用項目預算財政性付款費用部門預算表

政府部門:萬元左右

新項目

累計數

常規教育支出

樓盤教育支出

的功能類型

會計科目編寫代碼

會計分類簡稱

205

 

 

幼小銜接費用支出

6.72

 

6.72

205

08

 

規陪及學習

6.72

 

6.72

205

08

03

學習收支

6.72

 

6.72

208

 

 

社會的有效保障和就業的費用

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政部門創業機構離離休

178.34

178.34

 

208

05

02 

行業政府部門離退居二線

15.14

15.14

 

208

05

06

企事業標準事業標準工作年金交費收入支出

163.20

163.20

 

210

 

 

健康的健康的結余

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

農村基層醫療器械安全衛生培訓機構

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

省份片區衛生防疫學校

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公用設施安全衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

基本性貼心服務性清潔貼心服務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

關鍵服務性環境衛生專項督查

9.70

 

9.70

221

 

 

住宅房確保撥出

144.48

144.48

 

221

02 

 

居住房轉型開支

144.48

144.48

 

221

02 

01 

房屋北京公積金

144.48

144.48

 

自動求和

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年應該公共性項目預算不需要補貼款關鍵收支竣工決算表

  基層單位:萬

頂目

總計

人士資金投入

通用金費

經濟條件劃分

專業科目識別碼

會計分類英文名稱

301

 

薪水優惠收支

4143.78

4143.78

 

301

01

  基本的公司

645.71

645.71

 

301

02

  津貼費補助費

231.09

231.09

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費津貼費

185.48

185.48

 

301

07

  績效考核工資收入

1458.86

1458.86

 

301

08

行政公司企業公司大體給養老商業險繳納

 

 

 

301

09

網絡職業年金手機繳費

163.20

163.20

 

301

10

干部職工總體醫藥保障網上繳費

 

 

 

301

11

國家事業編制醫療服務補帖激費

 

 

 

301

12

某個社會上維護交款

35.20

35.20

 

301

13

房屋個人公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  同一底薪最新福利付出

1279.75

1279.75

 

302

 

設備和售后服務費用

241.38

 

241.38

302

01

  辦公裝修費

1.39

 

1.39

302

02

  柔印費

2.40

 

2.40

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

2.54

 

2.54

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管經營費

66.50

 

66.50

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)材料費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  專用型用料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  轉用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  信賴服務費

 

 

 

302

28

  商會接待費

 

 

 

302

29

  最新福利費

35.65

 

35.65

302

31

  公務接待車輛正常運行保護費

3.93

 

3.93

302

39

  其它交通出行服務費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及扣減雜費

 

 

 

302

99

  許多進口商品和售后服務性支出

26.53

 

26.53

303

 

對用戶和中國家庭的補貼費

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生活中補助金

 

 

 

303

07

  醫學費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

個體農業科技分娩補貼款

 

 

 

303

99

  的對個體和普通家庭的補貼

1.94

1.94

 

310

 

資本公司性性支出

1.61

 

1.61

310

02

  工作機 購進

1.61

 

1.61

310

03

  專業化固定設備折舊費

 

 

 

310

07

  短信網路及手機軟件租賃費系統更新

 

 

 

310

13

  因公車輛購買

 

 

 

310

19

  許多城市交通用具新購

 

 

 

310

21

  出土文物和櫥窗陳列品采購

 

 

 

310

22

  隱約債務置辦

 

 

 

310

99

  別的資本投資性花費

 

 

 

加總

4395.32

4152.33

242.99

 


♎2019季度通常情況公用財政部門預算財政部門捐款“三公”勞務費及危險機關進行勞務費收入支出部門預算表

方:W

基本共同概預算財務撥付“三公”費用

行政機關運動

費用部門預算數

加總

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛使用置辦及進行費

公務接侍接侍費

小計

公務接待小二租車

購置費費

公務活動車輛使用

開機運行費

費用預算數

結算的時候數

估算數

預算數

預算表數

部門預算數

決算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019當年度地方政府性母基金費用預算民政撥付撥出預算表

部門:萬塊

工程項目

總金額

核心經費支出

活動經費支出

工作類別

科目必編寫代碼

管理費用公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度資源流動負債實際情況報告

 

 

費用部門:萬的大寫

 

用戶

幣值

月初數

月底數

月初數

年終數

一、凈資產累計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)游動金融資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定不動財產

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🥀                2.常用產品(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

💃                     這其中:(1)車量(輛)

1

1

19.51

19.51

✤                                 應該國家公務租車

 

 

 

 

ꦡ                                 聯合執法值崗租車

 

 

 

 

♔                                 重型專門科技車輛使用

 

 

 

 

🦩                                 別出行

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ꦓ               4.其余穩定資源

——

——

185.55

147.31

ജ        減:累積累計折舊及減值工作

——

——

1679.57

1873.79

   (三)常年控股權股權投資

——

——

 

 

   (四)經常性債卷投資的

——

——

 

 

   (五)正在新建市政工程

——

——

 

 

   (六)無形之中資金

——

——

 

21.79

🥃        減:加權平均攤銷

——

——

 

0.73

   (七)同一資源

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

379.98

555.46

三、凈房產預估合計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、針對西安市松江區泖港鎮居委干凈衛生服務于主2019年末薪水開支部門預算總體經濟時候闡述

佛山市松江區泖港鎮社區健康健康服務性基地2019ౠ年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、至于西安市市松江區泖港鎮街道干凈功能核心2019年度目標利潤結算的時候時候說明怎么寫

年初🎀收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、觀于西安市松江區泖港鎮社區網站衛生管理服務項目核心2019財政年度其他支出竣工決算現象詳細說明

本年度🅘支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關干昆明市松江區泖港鎮社區服務培訓中央衛生間服務培訓中央2019年度目標財政局付款效益費用支出 總體布局實際情況報告怎么寫

南京市松江區泖港鎮社區居委會清潔服務培訓心中2019꧟年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、觀于北京市松江區泖港鎮街道辦公共衛生業務管理中心2019當年度一樣公開預結算的時候財政廳補貼款收支結算的時候情況發生這說明

(一)應該公眾費用財政預算補貼款費用支出 預算總體目標事情

北京市松江區泖港鎮街道社區衛生貼心服務情況貼心服務公司點2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)平常公共性預算表財政局審批總支出竣工決算格局情況

北京市松江區泖港鎮社區環境衛生環境衛生服務中2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)基本公共信息預算財政局撥付開支預算中應原因

廣州市松江區泖港鎮區域清潔衛生提供服務咨詢中心2019♌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1ꦛ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4🗹、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5♋、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🎀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🔥、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、并于昆明市松江區泖港鎮街道社區環境衛生安全中心局2019年終一樣 公用設施財政資金預算財政資金捐款通常費用預算原因說

蘇州市松江區泖港鎮街道辦事處安全衛生服務保障機構2019🌜年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🍬、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2ꦓ、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🍨七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金民政撥付經費支出部門預算綜合條件解釋。

佛山市松江區泖港鎮居委環境衛生服務于中央2019🍒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019ꦐ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”資金民政審批付出預算具體的實際情況就說明。

2019ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本方面涉及無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

♔公務接待買車加載養護教育支出3.93來萬。大部分采用機動車用油、修理、保險服務等。2019年,重慶市松江區泖港鎮平臺衛生情況業務公司支出民政付款的公務活動車輛租賃享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、就傷害市松江區泖港鎮社區健康健康服務中心點2019半年度政府性性理財產品費用預算財政部門捐款收支預算情況代表

൲西安市松江區泖港鎮社區服務質量中心局干凈衛生服務質量中心局2019年終無政府部門性理財產品預算表財政廳補貼款經費支出。

九、國家資本公司生產工程預算財務審批前提原因分析

西安市松江區泖港鎮社區居委會清潔服務質量主2019年末無國有企業投資營業概預算國庫審批教育支出。

十、某個根本注意事項的時候描述

(一)單位電腦運行事業費性支出時候

沈陽市松江區泖港鎮社區健康健康服務性學校2019本年度有機關啟動勞務費經費支出。

(二)政府機關招標采購性支出情形

武漢市𒐪松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)配送車輛、房特色占情況報告

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算業績考核監管時候

🌺上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐼一、不需要補貼款年收入:指標準當第四季度度從本級不需要相關部門達到的不需要補貼款,也包括通常情況下公共性民政預決算預決算不需要補貼款和區政府性股票基金民政預決算預決算不需要補貼款。

二、工作營收:指工作基層單位積極開展專業課程銷售活躍名詞解釋鋪助活躍具有的營收。

💧三、企業營運利潤來源:指事業有成計量單位在職業金融產品游戲主題活動簡答輔助游戲主題活動外推進非自主核算成本企業營運游戲主題活動選取的利潤來源。

🦋四、某個薪資營收:指計量單位拿得的除“財政性付款薪資營收”、“事業性薪資營收”、“經營的薪資營收”等本身的薪資營收。

五、年終結轉和余額:意指當年度還沒有成功完成、結轉到上年按有關的規定一直適用的金額。

🌞六、年底結轉和盈余:指當一當年度或曾經一年成本預算安排好、因可觀環境會出現的變化無非按原預計快速執行,需時間延遲到今后一年按有關系要求再繼續運行的流動資金。

ౠ七、一般其他付出:指標準為的保障學校常規運行的、完工此外生活中本職工作人物而出現的貼心的售后服務其他付出。

ꦏ八、好項目教育總花費:指標準為達到某一的行政事務做工作日常任務或企業的發展方向,在大多教育總花費以外出現的杜六房加盟總部的教育總花費。

𒁏九、運作花費:指視野政府部門在專業性移動形式及氧化硅移動形式之余落實非獨立的測算運作移動形式形成的花費。

𝓰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏十一月、市直機關行駛金費:指行政事務部門和定義公務活動員法控制的自己事業部門運行平常服務性預算表財政廳撥付準備的核心開支中的日常任務共用金費開支。

 

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