滬市松江區方松街邊社群衛生間服務項目機構
2018年度目標預算
目 錄
第一點位置 杭州市松江區方松街辦街道辦事處清潔工作中心局慨況
一、首要職能作用
二、設備制定
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、納入其他支出預算總表
二、使收入結算的時候表
三、教育支出竣工決算表
四、不需要審批薪資總支出部門預算總表
五、正常公用財政局預算財政局捐款教育支出結算的時候表
六、應該公用設施成本預算財政性付款核心結余結算的時候表
七、尋常通用財政部門預算財政部門付款“三公”專項資金及機關單位運營專項資金性支出結算的時候表
八、縣政府性私募基金費用預算財務付款教育支出結算的時候表
九、資金資產負債現狀表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第四點有些 動詞表述
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、注意主要職責
ℱ滬市松江區方松居委道路社區干凈保障核心是區衛計委下的的基本上醫療保健保障平臺,承擔責任方松居委及廣富林居委內更多老百姓民眾基本上醫療保健保障保障及公共性干凈保障。
二、學校設定
𓆏根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年使收入費用支出 結算的時候總表
公司的:上萬元
營收 |
費用 |
||
項目流程 |
竣工決算數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、財務付款收入水平 |
4186.09 |
一、平常公眾服務的撥出 |
|
這里面:中央政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算捐款 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上司補助款營收 |
267.4 |
三、飲水機費用 |
|
三、創業純收入 |
5581.82 |
四、公用設施健康安全費用支出 |
|
四、營業收錄 |
|
五、文化教育其他支出 |
10 |
五、附屬醫院基層單位上交薪資收入 |
|
六、科學枝術枝術收入支出 |
|
六、另一收入來源 |
1278.37 |
七、文明體育教育與傳媒廣告經費支出 |
|
|
|
八、社會中基本保障和工作費用 |
173.42 |
|
|
九、醫疔衛生管理與行動計劃生小孩收支 |
10110.39 |
|
|
十、節能降耗干凈結余 |
|
|
|
五一、新型農村居委會開支 |
|
|
|
十三、農業水結余 |
|
|
|
第十五、公路交通物流運輸費用 |
|
|
|
十四、教育資源勘測消息等花費 |
|
|
|
十六、商業區的服務業大頭等付出 |
|
|
|
16、互聯網金融教育支出 |
|
|
|
二十七、捐助其他的地方收入支出 |
|
|
|
二十、國土局海洋生物氣象臺等經費支出 |
|
|
|
19、個人住房保證支出費用 |
151.3 |
|
|
第二十、糧油食品廢舊物資存儲其他支出 |
|
|
|
二五一、相關結余 |
|
本年度使收入合計數 |
11313.68 |
當年度總支出自動求和 |
10445.11 |
用事業發展基金投資補救結余差額 |
|
余額重新分配 |
857.93 |
本年結轉和余額 |
80.87 |
年底結轉和余額 |
91.51 |
總金額 |
11394.55 |
總額 |
11394.55 |
2018年中納入預算表
標準:萬美元
活動 |
年初薪水總計 |
民政付款收入水平 |
上家補帖使收入 |
人事收錄 |
銷售收錄 |
附屬醫院部門上交利潤 |
其余效益 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
幼教經費支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教導開支 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的教學付出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟維護和大學生就業收支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關人事機構離提前退休 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業院校事業年金繳納費用結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環保和計劃怎么寫生殖其他支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫院安全衛生結構 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道安全構造 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基成醫療系統衛生監督系統付出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾食品衛生 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體精準服務性衛生學精準服務 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
比較重要公共服務的衛生學服務的 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性單位名稱整形 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫療保障 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務保障支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅教育體制改革花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018月度費用竣工決算表
單位名稱:萬
大型項目 |
本年度花費合計數 |
常見教育支出 |
業務開支 |
繳納上家收支 |
生產經營結余 |
對附設院校政府補貼收支 |
||||
功能分類 |
題目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育教育支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些基礎教育開支 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的學前教育教育支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有效保障和學生就業費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展計量單位離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關院校參公院校職業的年金繳納費用花費 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療干凈衛生和預計生孩撥出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療器械安全機購 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務中心衛生學構造 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的群眾治療食品衛生中介機構教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾食品衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致服務管理性衛生情況服務管理 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大共公干凈衛生安全服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心組織醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業行業醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有效保障支出費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018年中財政部門補貼款納入其他支出結算的時候總表
標準:萬塊人民幣
個人收入 |
結余 |
||||
大型項目 |
預算數 |
工程項目 |
合計數 |
一般的公用概預算財政部門捐款 |
當地政府性理財產品預決算財政部門付款 |
一、一般的公用設施項目預算財政資金補貼款 |
4186.09 |
一、通常公開業務總支出 |
|
|
|
二、縣政府性資金工程預算財政部門補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國防科技經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公開很安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育結余 |
10 |
10 |
|
|
|
六、科學性技術應用收入支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化休育與媒體費用 |
|
|
|
|
|
八、社會上有保障和就業前景費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療保障干凈衛生與計劃書發育付出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、能效優質開支 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村片區付出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、道路城市公共交通物流花費 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘察資料等收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、商務服務于業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融經濟收支 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助許多的地方其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海上氣象條件等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、商品房有效保障了教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
三十五、油糧工程設備與物資的自給率付出 |
|
|
|
|
|
二11、其他的結余 |
|
|
|
年初薪資收入自動求和 |
4186.09 |
本年度付出預估合計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
年終財政局審批結轉和盈余 |
|
年尾財政部門撥付結轉和余額 |
|
|
|
般公開財政性預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
🐈 相關部門性投資基金財政性預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4186.09 |
總額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018本年度普通公眾費用不需要撥付收入支出預算表
企事業單位:萬的大寫
該項目 |
累計數 |
大多經費支出 |
頂目付出 |
|||
實用功能類型 題目簡碼 |
科目表稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育性支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
另一個學校付出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
其它教肓其他支出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
世界 維護和擇業開支 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業機關單位離養老金 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展工作單位職業技能年金付款總支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫療保障安全和計劃表生孩子花費 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基礎社區醫療保健管理平臺 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
市政區域安全衛生組織 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
別的農村基層醫療設備清潔醫療機構收支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
差不多公開環境衛生功能 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
重大事件保障性環保保障 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
政府部門創業標準醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫療保健 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
個人住房保障機制費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改制其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
預估合計 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018一年度一般的公共性費用預算財政資金撥付常見撥出預算表
企事業單位:萬元左右
創業項目 |
總計 |
職工接待費 |
共公勞務費 |
||
成本種類 學科數字 |
會計科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資優惠費用支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
常規的薪資 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
機構事業行業行業基本的醫養商業保險費用 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
事業年金繳納 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員關鍵醫疔保險費用交費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務補助金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的世界 保駕護航付款 |
|
|
|
301 |
13 |
居個人住房公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一年薪春節福利費用 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
菜品和業務其他支出 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業原管理費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待公務車自動運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種城市交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品信息和貼心服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家用的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人綠植基地制造補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些自己的和家長的補助款收入支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機器租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱機械折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據在線及手機app置辦游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通費機器添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿凈資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些股權投資性性支出 |
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合計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018本年基本上公眾成本預算財政局捐款“三公”資金及國家機關運營資金費用支出 部門預算表
企事業單位:萬多
一樣公用預算表財務審批“三公”經費預算 |
工商登記程序運行 金費結算的時候數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待出行用車新購及開機運行費 |
因公商務接待費 |
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小計 |
公務活動租車 采購費 |
國家公務小二租車 加載費 |
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概預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018季度政府部門性基金投資項目預算財政費用審批費用結算的時候表
組織:十萬
樓盤 |
加總 |
大致總支出 |
項目花費 |
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職能歸類 課程編號規則 |
會計科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標金融資產欠債現象表 |
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余額計量單位:余萬元 |
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次數 |
的價值 |
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年終數 |
半年度數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)傳播資金 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)不變基金 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦚ 似的公務活動公務車 |
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♔ 行政執法值勤買車 |
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ജ 持種正規技術工藝租車 |
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ꦜ 另外私家車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
𒁏 4.另一個放置資源 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
ꦐ 減:累計額累計折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
|
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(三)短期投資的 |
—— |
—— |
|
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(四)在建項目工業 |
—— |
—— |
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(五)隱匿房產 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
𓄧 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)其他債務 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、有關南京市松江區方松銜道社群干凈衛生工作基地2018半年度創收教育支出竣工決算整體來說原因代表
沈陽市松江區方松大街平臺衛生防疫工作中間2018෴年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、有關于廣州市松江區方松街社區干凈衛生干凈衛生工作中2018本年度納入部門預算具體情況介紹
當年度𝔉收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、更多深圳市松江區方松的大街上區域安全衛生服務管理心中2018本年度教育支出部門預算前提描述
當年度꧅支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、針對南京市松江區方松街道平臺平臺衛生管理服務管理重心2018季度財政性付款年收入教育支出總體布局環境闡明
成都市松江區方松的大街上居委會衛生情況的服務心中2018♛年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、相關廣州市松江區方松大街社區居委會衛生防疫產品工作站2018全年度通常事情下通用預結算的時候民政補貼款花費結算的時候事情表明
(一)一半公用預算表財政性付款總支出結算的時候綜合情況下
重慶市松江區方松街道辦事處社區網站衛生防疫服務于重心2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)通常公用工程預算民政補貼款花費預算構成實際情況
武漢市松江區方松街道片區片區清潔衛生服務保障中心局2018🌊年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)尋常公用設施項目預算國庫撥付經費支出竣工決算詳細時候
蘇州市松江區方松街街道辦事處衛生學貼心服務學校2018𝓰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1♊、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ꦺ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5ꦇ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6♑、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🍎、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8ඣ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9𓄧、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、相對于北京市松江區方松街鎮區域衛生情況功能中心局2018一年度一般的公眾預算表財政其他支出審批最基本其他支出預算原因說
沈陽市松江區方松街區區域衛生監督產品服務站2018ဣ年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1🍌、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
꧟七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費國庫捐款收支部門預算總體目標現狀情況報告。
💙上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
杭州市松江區方松社區貼心服務站貼心服務管理中心社區貼心服務站干凈貼心服務管理中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項經費民政捐款收入支出部門預算按照情況下描述。
佛山市松江區方松居委會特別衛生防疫服務保障中心點2018年無“三公”事業費財政部門補貼款結余。
八、對西安市松江區方松社區工作中心站居委會社區工作中心站健康工作中心站2018本年政府辦公室性母基金費用預算財政資金撥付付出預算癥狀說明書怎么寫
ജ蘇州市松江區方松居委街道辦清潔衛生服務的咨詢中心2018本年無政府部門性私募基金費用預算財務捐款總支出。
九、國有化充分經營的決算不需要撥付情況下詳細說明
濟南市松江區方松片區片區衛生間業務重心2018季度無國企基金經營的決算民政付款花費。
十、另外最重要作用的實際情況闡明
(一)行政單位進行資金其他支出情況
南京市松江區方松街道辦小區食品衛生服務保障中心局2018當年度硅化物關進行金費付出。
(二)中央集中采購計劃經費支出具體情況
北京市松江區方松街道辦街道辦事處食品衛生服務的中心站2018🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)汽車、商品房獨特被占實際情況
成都市松江區方松社區居委會社區居委會衛生情況的服務中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算考核管理工作情況報告
𒁏上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
ও一、國庫性性付款薪水:指企事業單位本季度度從本級國庫性性科室具有的國庫性性付款,分為一般來說公共信息概算國庫性性付款和地方政府性母基金概算國庫性性付款。
🧔二、事業工資來源來源:指事業企業做專業的國際銷售的行動還有其引導的行動提供的工資來源來源。一般是:醫用國際銷售工資來源來源等。
﷽三、運營效益:指事業標準標準在技術金融業務促銷運動以至于手游輔助促銷運動模版開展業務非獨立自主選擇運營促銷運動選取的效益。
ℱ四、另外的收益:指組織達到的除“財政支出付款收益”、“參公收益”、“生產經營收益”等多于的收益。具體是:共同干凈衛生身體檢查收益、有價肺炎疫苗收益、商品盤盈收益等。
五、年末結轉和節余:是以去年度還不順利完成、結轉到當年度按相關聯規定標準繼讀動用的資產。
🥀六、年底結轉和盈余:指上半全年或很多年半全年費用預算制定計劃書、因主觀性條件產生轉變 時未按原計劃書施工,需延后到后半全年按光于暫行規定堅持用的成本。
七、大體花費:指基層單位為保護中介機構正常情況運作、完整日常生活事業工作而再次發生的四項花費。
ꦜ八、工作釣魚任務收支:指公司為搞定相應的財政工作釣魚任務釣魚任務或衛生事業的發展總體目標,在幾乎收支外有的那項收支。
😼九、生產經費教育支出:指事業上政府部門在正規行動及輔助性行動本身開始非自由計算成本生產行動再次發生的經費教育支出。
🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦑ國慶、部門運營資金投入:指政府部門工作單位名稱和圖案填充國家公務員考試法的管理的企業工作單位名稱選擇主要公開預算表財政性審批計劃的主要費用開支 中的每天公共資金投入費用開支 。