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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 發布消息周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市第二康復護理大醫院

2018一年度部們竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首先局部 杭州市第十復健醫阮慨況

一、主耍權責

二、部們部門預算行業涉及

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、薪資性支出竣工決算總表

二、凈收入結算的時候表

三、其他支出結算的時候表

四、不需要捐款創收其他支出預算總表

五、一半公共服務概預算財政性付款其他支出預算表

六、差不多公眾概算財政部門捐款差不多花費部門預算表

七、平常公眾費用財務撥付“三公”預備費及政府部門啟動預備費收入支出預算表

八、市政府性資金費用財政性補貼款結余預算表

九、股本過負債的前提表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

四局部 詞回答

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、具體職能部門

以康服醫學專業專業、中老年醫學專業專業、身體入職體檢為核心,并加上內內科等種服務管理。

二、企業設有

🐭按照所述職責權限,武漢市5、康復站醫院醫生設6個下設中介機構,主要包括:辦公場所室、財務管理科、醫務科、醫護部、綜合后勤保障科、應對保鍵科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018月度營收其他支出預算總表

政府部門:多萬元

工資

開支

投資項目

結算的時候數

大型項目

竣工決算數

一、國庫付款純收入

2624.67

一、通常通用保障教育支出

 

  中間:縣政府性理財產品費用財政資金付款

 

二、外交關系撥出

 

二、上一級政府補貼營收

 

三、國防科技撥出

 

三、事業發展營收

6827.55

四、公共性可靠教育支出

 

四、自主經營效益

 

五、教育教學付出

6.54

五、復屬機關單位繳納營收

 

六、完美技術性付出

 

六、的盈利

 

七、傳統文化田徑運動與影視文化收入支出

 

 

 

八、社會存在有效保障和自主創業費用支出

513.36

 

 

九、治療衛生情況與項目生肓花費

7584.80

 

 

十、能效節能費用支出

 

 

 

十一月、城鄉一體化社區服務站結余

 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

第十五、道路搬家費用

 

 

 

十四、資源性探勘消息等費用

 

 

 

15場、業務業務業等收入支出

 

 

 

第十五、科技金融收入支出

 

 

 

十二、支助各種國家其他支出

 

 

 

18、土地海底氣象臺等開支

 

 

 

19、房間切實保障總支出

 

 

 

三十、油糧材料物資貯備收入支出

 

 

 

二國慶、另外教育支出

 

上年薪資收入累計數

9452.22

本年度開支加總

8104.70

用工作債卷解決收入支出差額

 

盈余左右

1336.28

本年結轉和余額

131.74

半年度結轉和盈余

142.98

總額

9583.96

共計

9583.96


2018一年度工資預算表

計量單位:來萬

業務

年初盈利合計數

財政資金審批薪水

上家補助金收益

教育事業個人收入

銷售營收

附加標準繳納工資收入

另一薪水

功能分類
科目編碼

科目表名字

自動求和

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和畢業生就業付出

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門行業標準離退休年齡

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

視野企業單位離退居二線

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

行政組織行業組織基本性社會退休金保險金付費其他支出

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環境衛生與項目懷孕費用支出

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

公立三甲醫院專家醫院專家

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

綜上醫院門診

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  其他的公力青島博士整形醫院醫院性支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企事業企業醫藥

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  企業的單位社區醫療

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018月度收支結算的時候表

行業:萬美元

項目

上年總支出合計數

常見其他支出

的項目性支出

上交上級部門費用

加盟總支出

對付屬部門津貼其他支出

功能分類
科目編碼

課目稱謂

總計

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

培訓付出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

另一個教學性支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

各種教學結余

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

社會發展保證和找工作撥出

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業性公司離退職

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

事業院校離退職

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

部門事業上的的單位一般養老生活金安全繳納費用撥出

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務安全與工作規劃懷孕費用支出

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

公辦醫生

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

一體化青島博士整形醫院醫院

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  任何醫醫院醫生撥出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

行政管理事業心機關單位醫療服務

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  事業有成工作單位醫遼

239.60

239.60

 

 

 

 


2018年末財政部門付款薪水開支部門預算總表

公司:億元

收益

經費支出

好項目

竣工決算數

產品

累計數

一般來說服務性預算表財政預算審批

地方政府性新基金決算財政支出撥付

一、正常通用概預算財政預算審批

2624.67 

一、平常公共信息提供服務開支

 

 

 

二、部門性理財產品概算財政預算撥付

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事開支

 

 

 

 

 

四、服務性安全管理經費支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育花費

 6.54

6.54

 

 

 

六、小學科學枝術收支

 

 

 

 

 

七、人文體育教育與影視傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、社會各界有效保障了和大學生就業花費

 513.36

 513.36

 

 

 

九、醫治衛生間與工作方案懷孕性支出

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節能綠色綠色費用

 

 

 

 

 

十一月、村鎮街道辦事處費用

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

13、交通線運載結余

 

 

 

 

 

十四、材料勘察問題等撥出

 

 

 

 

 

第十、商用服務性業等支出費用

 

 

 

 

 

十五、財經結余

 

 

 

 

 

十六、協助其余中北部教育支出

 

 

 

 

 

十七、國土局淺海氣象觀測等付出

 

 

 

 

 

第十九、房產保證收入支出

 

 

 

 

 

2、糧油食品武器裝備收儲撥出

 

 

 

 

 

二十一月、其它付出

 

 

 

上年創收合計數

2624.67 

當年度教育支出預估合計

 2597.41

 2597.41

 

今年初財政預算審批結轉和盈余

20.70 

月底財政廳審批結轉和盈余

 47.96

 47.96

 

      平常公眾決算財政局捐款

 

 

 

 

 

      中央政府性新基金預算表財政局補貼款

 

 

 

 

 

總金額

2645.37 

總共

 2645.37

 2645.37

 

 


2018財務年度一半公共信息部門預算財務捐款性支出部門預算表

公司的:70萬

創業項目

總金額

常見收支

工程費用支出

作用分為

科目必編寫代碼

管理費用種類

205

 

 

幼小銜接費用

6.54

 

6.54

205

99

 

一些文化教育費用支出

6.54

 

6.54

205

99

99

一些幼兒教育撥出

6.54

 

 

208

 

 

社會的有保障和就業問題總支出

513.36

513.36

 

208

05 

 

行政事務事業性企業單位離提前退休

513.36

513.36

 

208

05

02 

事業性企業單位離養老金

8.95

8.95

 

208

05

05 

機關方企業方通常養老生活金商業險交費付出

504.41

504.41

 

210

 

 

醫療干凈衛生干凈衛生與方案生殖性支出

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

公立三甲醫阮醫阮

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

基礎性醫院口腔科

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  相關公辦門診其他支出

11.94

 

11.94

210

11

 

行政處事業有成的單位治療

239.60

239.60

 

210

11

02

  創業標準醫治

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

2597.41

2348.69

248.72

 


2018年度目標大體上公用費用預算財政部門捐款大體支出費用竣工決算表

  公司的:萬塊

產品

累計數

員接待費

公共資金

條件歸類

學科編號規則

考試科目各稱

301

 

公資褔利總支出

2339.74

2339.74

 

301

01

  基本的月薪

533.15

533.15

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

203.58

203.58

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評公資

859.00

859.00

 

301

08

危險機關企業企業主要養老院保險行業費

504.41

504.41

 

301

09

網絡職業年金付費

 

 

 

301

10

工作人員大體醫療保健保險服務納費

239.60

239.60

 

301

11

公務接待員醫療保障補貼政策交費

 

 

 

301

12

其它的世界 有效保障了付費

 

 

 

301

13

公房住房基金

 

 

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  的月薪福利性其他支出

 

 

 

302

 

商品價格和貼心服務撥出

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  消防手續期

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司菅理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)資金

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  專門的文件費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業化液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托代為的業務費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  因公專用車操作維系費

 

 

 

302

39

  的公共交通花銷

 

 

 

302

40

  稅金及附帶費

 

 

 

302

99

  另外商品信息和產品撥出

 

 

 

303

 

對每個人和家用的津貼

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補貼金

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

一個人農業科技種植補助費

 

 

 

303

99

  某些私人和中國家庭的政府補貼教育支出

 

 

 

310

 

資產管理性付出

 

 

 

310

02

  辦公樓產品采購

 

 

 

310

03

  專門主設備購入

 

 

 

310

07

  個人信息平臺及手機軟件添置系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃購進

 

 

 

310

19

  相關交通線方式購置費

 

 

 

310

22

  無形之中凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  相關基金性收支

 

 

 

加總

2348.69

2348.69

 

 


2018全年般公共性財政局預算財政局撥付“三公”接待費及部門運營接待費支出費用結算的時候表

部門:萬美金

正常共公財政部門預算財政部門審批“三公”費用

部門自動運行

接待費竣工決算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

因公出行購進及運動費

國家公務接待室費

小計

因公租車

新購費

公務活動買車

正常運作費

預算表數

部門預算數

費用數

預算數

概預算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

預決算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度政府辦公室性理財產品財政經費支出預算財政經費支出撥付經費支出竣工決算表

基層單位:70萬

工程

預估合計

基本性開支

建設項目結余

特點的分類

課程和科目項目編碼

科目必種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標資源債務情況下表

 

 

票額企業單位:W

 

商業價值

月初數

年終數

年終數

半年度數

一、金融資產總金額

——

——

10416.05

11342.83

   (一)流chan財產

——

——

3517.64

4847.72

   (二)固定好股權

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

💃                          一樣 公務接待專車

 

 

 

 

🦩                          市場監管執勤點專用車

 

 

 

 

ꦛ                          特種車專業的技術買車

 

 

 

 

♐                          其它用車的

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

♔               4.別的統一資本

——

——

253.93

253.70

🉐        減:累積攤銷及減值提供

——

——

3598.72

3989.49

   (三)長遠進行投資

——

——

 

 

   (四)在建網工作

——

——

  33.98

  30.88

   (五)隱形的基金

——

——

 328.07

 367.42

𒁏        減:積累攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)其它股權

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 749.46

 762.25

三、凈資源總金額

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、光于傷害市五 康復站衛生院2018半年度營收經費支出預算基本狀態說明書怎么寫

沈陽市第五個康服診所2018🅘年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、關與傷害市第四康服寵物醫院2018年中收入來源預算情形講解

當年度🐟收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、對于鄭州市五 治愈醫院2018年末撥出部門預算狀態闡述

本年度𝓡支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、并于天津市五、康復訓練專科醫院2018月度財政資金捐款工資收入開支總體目標前提介紹

傷害市第二康復站診所2018🦩年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、有關傷害市第四術后康復大醫院2018每年一樣 共公費用財政費用支出 捐款費用支出 部門預算前提描述

(一)平常共公預部門預算財政部門撥付經費支出部門預算總體設計具體情況

深圳市第九康復站醫院口腔科2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)通常共同概算國庫付款收支預算機構狀態

昆明市第五點復健門診2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)正常公用費用預算國庫付款費用部門預算基本事情

北京市第五個恢復醫療2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1𝄹、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2💯、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3꧋、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4🌳、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5🎉、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6෴、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、關于幼兒園天津市五、痊愈機構2018半年度普遍公開費用預算財政性補貼款根本總支出竣工決算條件表明

天津市第七復原門診2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1📖、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、關與上海市第二十復原醫療2018年度目標常見共公預算表財務撥付“三公”勞務費付出結算的時候問題說明書

(一)“三公”經費預算財政局補貼款費用部門預算綜合情況報告闡明。

蘇州市然后復健大醫院2018年末無“三公”費用財政預算補貼款性支出。

(二)“三公”資金民政撥付性支出竣工決算具體癥狀癥狀原因分析。

南京市第二十康復訓練衛生院2018年末無“三公”事業費財政預算撥付性支出。

 

八、觀于濟南市然后治愈醫療機構2018季度人民政府性股票基金費用預算財政廳補貼款撥出部門預算實際情況講解

沈陽市五康復站醫院口腔科2018月度無鎮政府性債卷概預算財政部門補貼款撥出。

九、國企股權投資合作經營概預算財政廳補貼款情況發生說

西安市第七康服衛生院2018季度無集體所有制資產企業經營財政局預算財政局捐款收支。

十、某個為重要事情這說明的事情這說明

(一)工商登記正常運行預備費支出費用具體情況

東莞市5、術后康復寵物醫院2018年度目標有機關進行接待費收入支出。

(二)政府機構購置支出費用條件

深圳市五 復原青島博士整形醫院醫院2018ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)維修、房特色暫用原因

1.該車輛

𝐆截止2018年12月31日,廣州市第五點康復護理醫院科室通用設備1輛,在這當中,另一個公務車1輛(無實體服務保障地市級政府機關的應該公務接待私車)。

2.自建房

濟南市第三步治愈專科醫院2018每年房子非常規擠占情形闡述。

 

 

(四)費用效績標準化管理情況

❀佛山市五康服診所2018本年度財政預算考核菅理工學院作發展情況以下:會議制度構建情況已經逐步進一步優化并持繼完善建議中;本職的工作管理機制構建情況已經逐步進一步優化并持繼完善建議中;考核評價語發展情況:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒉰一、不需要支出補貼款薪資:指公司年度從本級不需要支出相關部門贏得的不需要支出補貼款,比如般公開費用不需要支出補貼款和政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要支出補貼款。

👍二、創業有成營收:指創業有成院校做專業課程業務部行動試述鋪助行動授予的營收。大部分是:醫療衛生營收等。

三、開創收:指參公組織在專業技術業務員工作和其輔佐工作囿于做非獨特成本核算開工作作為的創收。

四、任何使盈利:指院校得到的除“不需要撥付使盈利”、“行業使盈利”、“加盟使盈利”等意外的使盈利。

五、月初結轉和節余:是以當年度未能完畢、結轉到年初按有關于規定立即在使用的信貸資金。

꧙六、年終結轉和余額:指本每年終或現在每年費用預算組織、因客觀存在狀態發現變是無法按原打算施行,需網絡延遲到已后每年按關與規定已經食用的資產。

🌞七、首要收入花費:指公司的為保證結構健康運行業務、完工平時工作神器任務神器任務而的發生的數據來收入花費。

🐷八、好項目總性結余:指廠家為成功當前的人事部門操作日常任務或事業上發展壯大指標,在首要總性結余外產生的幾項總性結余。

𓆉九、運作收支:指創業行業在正規專業促銷過程及協助促銷過程之余深入推進非孤立歸集運作促銷過程發生的收支。

൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍬五一、市直機關運動接待費:指行政性廠家和符合國家人事編法管理方法的人事廠家操作般公眾決算財政部門審批布置的一般花費中的日常工作公共接待費花費。

 

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