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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 推送時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼健康保健院

2018年度目標相關部門竣工決算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 昆明市松江區婦幼健康院簡介

一、主要是職責

二、部們結算的時候企業單位構造

第二部分 上海市松江區婦幼養生保健院2018年度部門決算表

一、創收其他支出竣工決算總表

二、效益部門預算表

三、結余結算的時候表

四、財政預算審批個人收入支出費用結算的時候總表

五、通常公開工程預算財政預算撥付總支出竣工決算表

六、正常公益性估算國庫撥付幾乎總支出預算表

七、通常情況服務性預算表財政性撥付“三公”勞務費及工商登記行駛勞務費其他支出部門預算表

八、市政府性新基金項目預算財務捐款收支預算表

九、股本債務具體登記表

第三部分 上海市松江區婦幼中醫保健院2018年度部門決算情況說明

第七這部分 動詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區婦幼保建院概況

 

一、通常職權

預防治療干擾婦兒童童的健康的問題,降低了孕產婦和圍產兒生亡率,有利于促進支技母乳伺養。

二、組織機構快速設置

由機關單位只能根據三定策劃方案等關于規定有關內部結構設備設置更改。

選擇綜上所述主要職責,滬市松江區婦幼保養院設6個含有學校,包擴:企業辦事處、醫務科、護理學部、財務部門科、總務科、防冶調養科。
第二部分    上海市松江區婦幼按摩保健院2018年度部門決算表

2018月度收益收支部門預算總表

計量單位:萬

收入來源

其他支出

新項目

結算的時候數

大型項目

結算的時候數

一、財政預算付款凈收入

4236.49

一、基本共同服務性性支出

 

  表中:區政府性貨幣基金概算財務補貼款

 

二、國際關系撥出

 

二、上家補助款年收入

453.34

三、民防收支

 

三、視野個人收入

16167.18

四、公益性健康安全費用

 

四、加盟薪資

 

五、學前教育費用

12.46

五、其他部門繳納納入

 

六、數學新技術費用支出

 

六、某個純收入

281.97

七、文化產業體育類與影視文化總支出

 

 

 

八、社交質量保障和人才需求支出費用

1421.43

 

 

九、醫院環保與規劃養育結余

17768.12

 

 

十、能源管理節能減排收入支出

 

 

 

國慶、村鎮建設小區花費

 

 

 

十三、農業和林業水結余

 

 

 

第十五、道路交通綜合管理收支

 

 

 

十四、能源地質勘察訊息等支出費用

 

 

 

第十五、商家服務的業等花費

 

 

 

第十六、銀行業經費支出

 

 

 

十六、幫扶許多地開支

 

 

 

十九、國土資源海洋環境氣象觀測等經費支出

 

 

 

十八、商品房的保障開支

65.28

 

 

第二十、糧油食品原材料設備保障結余

 

 

 

二11、某個經費支出

 

上年年收入自動求和

21138.98

當年度經費支出總計

19267.29

用視野母基金處理開支差額

 

盈余分配原則

1854.35

本年結轉和盈余

220.68

年終結轉和余額

238.02

合計

21359.66

總結

21359.66


2018全年工資收入結算的時候表

的單位:萬是

投資項目

年初收錄累計數

財政支出撥付納入

領導補貼金個人收入

視野收入來源

合作經營收入來源

附加工作單位上交工資

某些收錄

功能分類
科目編碼

學科分類

加總

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社交確保和就業率其他支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業政府部門政府部門離退休之

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業院校離養老

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關視野標準大多個人養老保險公司保險公司交款撥出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關企業發展部門專職年金付款收支

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健清潔衛生與籌劃生二胎撥出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

市立診所

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產醫療

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

其他公校診所費用支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生情況

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

大量公眾衛生管理自查報告

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業有成院校醫療設備

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展企業單位醫疔

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障撥出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改制經費支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

房間社保公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018月度支出費用竣工決算表

公司:萬是

業務

當年度支出費用總計

首要總支出

大型項目教育支出

上交國家上司開支

經營管理性支出

對附屬公司的政府補貼性支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目明稱

累計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

學前教育花費

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

其它的基礎教育收支

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

別文化教育花費

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社交的保障和就業的性支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關行業廠家離離休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

參公廠家離辭職

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門行業標準核心社區養老商業保險納費支出費用

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業部門角色年金繳付費用支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫院衛生管理與項目生殖總支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

醫醫療機構

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產醫生

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

別公校醫院口腔科其他支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

服務性衛生管理

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重點公益性健康督查通知

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政部門事業企業單位企業單位醫療管理

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

企業工作單位醫療服務

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

商品房基本保障花費

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

房產改革的實質總支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年財政部門審批效益性支出部門預算總表

計量單位:百萬元

薪水

總支出

建設項目

部門預算數

創業項目

累計

應該公共信息費用預算財政資金撥付

鎮政府性基金投資成本預算財政預算付款

一、應該公眾費用不需要撥付

4236.49 

一、通常共公服務保障經費支出

 

 

 

二、政府部門性股權基金預算表財政資金付款

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

四、公益性很安全總支出

 

 

 

 

 

五、培育總支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、完美技能收支

 

 

 

 

 

七、文明體育用品與傳煤教育支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟保障措施和出去上班費用支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫療機構學衛生學與項目懷孕教育支出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節約能源環境保護撥出

 

 

 

 

 

11、村鎮建設社區服務站經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、路網車輛運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察的信息等總支出

 

 

 

 

 

第十五、房地產業精準流通業等收支

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融費用支出

 

 

 

 

 

十八、協助其他省份經費支出

 

 

 

 

 

二十、土地資源浮游生物氣象觀測等總支出

 

 

 

 

 

19、房間有效保障性支出

65.28 

 65.28

 

 

 

二十二、糧油食品運輸存量性支出

 

 

 

 

 

二11、相關教育支出

 

 

 

年初盈利總金額

4236.49 

上年性支出加總

4220.61 

4220.61 

 

本年財政預算捐款結轉和盈余

206.30 

半年度財政部門付款結轉和余額

222.18 

222.18 

 

      一般的公開決算財政預算撥付

206.30 

 

 

 

 

      現政府性理財產品費用預算不需要付款

 

 

 

 

 

共計

4442.79 

總結

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年中一樣 服務性工程預算財政性捐款付出結算的時候表

廠家:千元

創業項目

自動求和

大致性支出

大型項目開支

特點等級分類

課目項目編碼

會計分類名字大全

205

 

 

培訓結余

12.46

 

12.46

205

99

 

另外的培育花費

12.46

 

12.46

205

99

99

同一學校收支

12.46

 

12.46

208

 

 

時代安全保障和專業教育支出費用

1421.43

1421.43

 

208

05

 

人事部門自己事業編制名稱離退居二線

1421.43

1421.43

 

208

05

02

企事業廠家離辭職

9.85

9.85

 

208

05 

05 

工作單位創業工作單位基本的社會養老保費保費付款收支

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

政府機關自己事業部門職業年金繳納費用花費

74.60

74.60

 

210

 

 

整形衛生防疫與準備生小孩費用

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公校機構

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產科醫院門診

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

其他的公力醫院總支出

10.00

 

10

210

04

 

公益性衛生情況

0.60

 

0.60

210

04

09

嚴重公共信息公共衛生服務自查報告

0.60

 

0.60

210

11

 

政府部門企業公司醫療機構

88.59

88.59

 

210

11

02

事業發展廠家醫療管理

88.59

88.59

 

221

 

 

房間得到保障收支

65.28

65.28

 

221

02

 

往房轉型收入支出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

房產個人公積金

65.28

65.28

 

加總

4220.61

3813.06

407.55

 


2018全年似的公益性預算表財政廳撥付大致教育支出竣工決算表

  計量單位:萬塊人民幣

樓盤

累計

工人費用

共用金費

條件種類

課程項目編碼

項目名號

301

 

年薪特權性支出

2538.16

2538.16

 

301

01

  最基本薪水

185.37

185.37

 

301

02

  經費補貼款

137.19

137.19

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  膳食津貼費

 

 

 

301

07

  工作績效待遇

637.07

637.07

 

301

08

企視野機構視野機構差不多社會養老保費費

1336.98

1336.98

 

301

09

職業選擇年金繳納

74.60

74.60

 

301

10

在職員工一般診療保險服務交款

90.37

90.37

 

301

11

公務活動員醫藥補助金繳付

 

 

 

301

12

其它社會各界質量保障繳納

9.04

9.04

 

301

13

往房社保公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其它的公司春節福利支出費用

2.26

2.26

 

302

 

設備和安全服務費用

1172.77

 

1172.77

302

01

  工作費

4.60

 

4.60

302

02

  進行印刷費

5.8

 

5.8

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

9.50

 

9.50

302

06

  煤氣費

100

 

100

302

07

  輕工費

14.55

 

14.55

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安管理制度費

18.00

 

18.00

302

11

  旅差費

0.38

 

0.38

302

12

  因公出境(境)費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

0.65

 

0.65

302

16

  訓練費

2.60

 

2.60

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  特用的原工費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專屬能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

10.60

 

10.60

302

27

  委托代為國際業務費

 

 

 

302

28

  企業工會預備費

5.64

 

5.64

302

29

  活動費

6.13

 

6.13

302

31

  國家公務小二租車加載定期維護費

 

 

 

302

39

  另一個城市交通雜費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及額外保險費用

 

 

 

302

99

  任何的商品和服務管理總支出

8.3

 

8.3

303

 

對一個人和中國家庭的補助金

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退休年齡費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  活動補貼金

 

 

 

303

07

  醫院費補貼金

88.59

88.59

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

自己的林業加工補助

 

 

 

303

99

  另外每個人和小家庭的津貼費用

 

 

 

310

 

資源性經費支出

 

 

 

310

02

  接待室裝備購置費

 

 

 

310

03

  常用環保設備租賃費

 

 

 

310

07

  問題wifi網絡及軟文購置費升級

 

 

 

310

13

  國家公務私家車購入

 

 

 

310

19

  另一個交通出行平臺購進

 

 

 

310

22

  隱形的股權購買

 

 

 

310

99

  同一資本管理性付出

 

 

 

總金額

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018年末通常公益性費用預算不需要捐款“三公”專項資金及單位啟動專項資金花費部門預算表

政府部門:W

普通公開費用民政捐款“三公”經費預算

機構執行

資金竣工決算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

因公車輛使用置辦及運作費

因公服務費

小計

國家公務私家車

采購費

公務接待出行

啟動費

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

估算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018年終鎮政府性基金投資概算財政開支撥付開支竣工決算表

組織:萬多

樓盤

合計數

主要總支出

品牌其他支出

功能模塊等級分類

項目商品代碼

學科分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終債務資產負債問題表

 

 

標準廠家:70萬

 

規模

顏值

月初數

年初數

年終數

年初數

一、基金預估合計

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)流入財產

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)固定住固定資產折舊

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

♈                          一般的公務接待車輛租賃

 

 

 

 

🐼                          執法檢查巡邏車輛使用

 

 

 

 

𓂃                          珍禽正規系統租車

 

 

 

 

⛎                          其他的小二租車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

ꦺ               4.其它規定債務

——

——

 580.91

 344.75

💟        減:總計折舊率及減值預備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)長期的投資

——

——

 

 

   (四)搭建網工程建筑

——

——

 

 

   (五)無型債務

——

——

226.78 

 226.78

ꦿ        減:連續攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)別的資源

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈資產投資總計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、并于東莞市松江區婦幼調理院2018財政年度年收入性支出預算總的情況下原因分析

佛山市市松江區婦幼養身院2018🅷年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、相關重慶市松江區婦幼養生保健院2018半年度工資收入結算的時候環境證明

上年🗹收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、管于南京市松江區婦幼調理院2018一年度其他支出竣工決算前提就說明

年初ꦜ支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、并于東莞市松江區婦幼健康保健院2018季度財政資金付款薪資其他支出整體環境這說明

杭州市松江區婦幼中醫保健院2018ꦛ年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、關與深圳市松江區婦幼保健品院2018月度常見公共信息財政開支預算財政開支審批開支竣工決算條件證明

(一)基本上通用概預算財政性捐款費用部門預算綜合性問題

蘇州市松江區婦幼預防保健院2018ౠ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常情況發生公共服務項目預算民政撥付付出竣工決算設備構造情況發生

傷害市松江區婦幼養生院2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)正常服務性預結算的時候財政廳補貼款教育支出結算的時候基本環境

重慶市松江區婦幼養護院2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1𝐆、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6ꦓ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7෴、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9ꦆ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、相對于成都市松江區婦幼養生保健院2018第四季度尋常公眾估算財政廳付款差不多開支竣工決算條件說明書怎么寫

佛山市市松江區婦幼按摩保健院2018💫年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1ꦍ、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2ไ、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、介紹鄭州市松江區婦幼調養院2018財政性年度般公開費用財政性付款“三公”預備費其他支出部門預算情況發生說明書

(一)“三公”金費國庫補貼款結余竣工決算總的情況報告代表。

武漢市松江區婦幼保養院2018♉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”經費費用支出 財政費用支出 撥付費用支出 預算主要條件原因分析。

重慶市松江區婦幼健康保健院2018年末無“三公”費用財政性補貼款撥出。

八、關羽傷害市松江區婦幼保健養生院2018一年度鎮政府性新基金概預算國庫補貼款花費竣工決算情況這說明

蘇州市松江區婦幼護理院2018月度無現政府性貨幣基金不需要預算不需要付款總支出。

九、國家資源合作經營預算表財政部門捐款的情況解釋

佛山市松江區婦幼養生保健院2018每年無國有企業資本投資管理預決算不需要付款支出費用。

十、別主要事情的情況講解

(一)行政單位作業資金投入開支情況報告

佛山市松江區婦幼養生保健院2018一年度有機物關運動經費預算撥出。

 

 

(二)以政府選購其他支出前提

北京市松江區婦幼保健理療院2018🍃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)車、自建房異常使用癥狀

松江區婦幼按摩保健院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效評價操作現象

重慶市松江區婦幼保健養生院2018當年度項目財政項目工程預算考核考核評價考核服務服務處理工學作積極開展情況以下幾點:本監管部門構建了以下幾點項目財政項目工程預算考核考核評價考核服務服務處理措施:松江區婦保院項目財政項目工程預算考核考核評價考核服務服務處理措施,構建了完全的項目財政項目工程預算考核考核評價考核服務服務處理工學作機能;全環節考核考核評價考核服務服務處理施行情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個💮,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𒅌一、民政支出審批創收:指組織本月度度從本級民政支出部門乃至每一位員工具有的民政支出審批,主要包括一樣 共同概算民政支出審批和部門性基金、期貨、現貨、微盤概算民政支出審批。

𝕴二、教育事業心收益:指教育事業心的單位開設專業的服務的移動及捕助的移動提供的收益。基本是:醫藥收益等。

🌜三、生產經營的薪資使收入:指事業院校院校在專科業務范圍過程試述捕助過程后開始非自由核算成本生產經營的過程確認的薪資使收入。

🌳四、另外的工資:指標準拿到的除“財政局審批工資”、“事業性工資”、“經營的工資”等任何的工資。主要是是:商業銀行利率工資、伙房伙食費工資等。

五、年末結轉和節余:意指上一年度無法完全、結轉到上年按有關法規馬上實用的費用。

🐟六、半本期結轉和節余:指本本期度或很久以前本期財政預算組織、因客觀性的水平突發產生變動未能按原工作方案推行,需延后到后期本期按光于要求不斷選用的資金量。

七、大致收支:指標準為保險系統沒問題機器運行、實現平時工做每日任務而造成的幾項收支。

⛦八、該項目收支:指計量單位為搞定相應的政府部門任務卡任務卡或創業發展壯大對方,在幾乎收支之下時有發生的那項收支。

✤九、合作生產經營總收入支出:指企業發展機構在非常專業活動及助手活動之余落實非獨自結轉合作生產經營活動形成的總收入支出。

🐓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐟國慶、機構執行預備費:指行政部門基層機關單位和對比因公員法維護的事業性基層機關單位應用平常共公項目預算財政部門捐款籌劃的首要撥出中的平日公共預備費撥出。

 

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