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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布消息日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼調理院

2019全年竣工決算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼中醫保健院概況

一、其主要職責范圍

二、部門設定

第二部分 上海市松江區婦幼保建院2019年度決算表

一、收入水平費用支出 竣工決算總表

二、凈收入竣工決算表

三、花費預算表

四、財政收支補貼款收錄收支結算的時候總表

五、一半公用設施項目預算財政部門捐款撥出預算表

六、一半服務性預算表財務付款常見費用部門預算表

七、正常公益性工程預算財政預算補貼款“三公”預備費及企事業單位使用預備費其他支出預算表

八、國家性母基金預結算的時候財政廳付款收入支出結算的時候表

九、凈資產過負債的條件表

第三部分 上海市松江區婦幼養生院2019年度決算情況說明

4.地方 專有名詞定義


第一部分    上海市松江區婦幼預防保健院概況

 

一、主要是職權

預防損害婦小朋友童良好的癥狀,削減孕產婦和圍產兒死掉率,推動支持軟件母乳服務。

二、公司設制

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ南京市松江區婦幼保健理療院設6個下設裝置,包涵:商務辦公環境、醫務科、護膚部、財稅科、總務科、預放養生保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保建院2019年度決算表

2019本年度創收經費支出結算的時候總表

公司的:萬元左右

收益

開支

內容

竣工決算數

工程

預算數

一、基本上公用費用財政部門付款效益

4078.55

一、般公共貼心服務貼心服務費用支出

 

二、鎮政府性投資基金工程預算財政資金補貼款利潤

 

二、外交活動其他支出

 

三、上家補帖凈收入

 

三、航空航天收支

 

四、事業單位效益

17980.83

四、公共性的安全性支出

 

五、營業收益

 

五、基礎教育支出費用

3.8

六、復屬單位名稱上交國家薪資

 

六、實驗技術工藝撥出

 

七、某個利潤

285.1

七、文明草原旅游軍事體育與媒體收入支出

 

 

 

八、社會中得到保障和就業形勢費用支出

1450.04

 

 

九、安全健康保健教育支出

20344.51

 

 

十、能源管理壞保總支出

 

 

 

11、城鄉居民街道費用

 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

13、公路交通裝卸搬運收支

 

 

 

十四、材料探礦問題等付出

 

 

 

15場、行業服務保障業等結余

 

 

 

16、金融創新教育支出

 

 

 

十八、經濟援助另外地段費用支出

 

 

 

二十、自動產品深海氣象學等性支出

 

 

 

黨的十九、公寓房切實保障花費

61.07

 

 

2、糧油食品應急物資貯備花費

 

 

 

二十一國慶、自然災害有效預防及作為應急的維護支出費用

 

 

 

二12、某個支出費用

 

年初個人收入加總

22344.48

上年經費支出總計

21859.42

用參公債卷挽救收入支出表差額

 

節余分銷

428.98

月初結轉和節余

237.94

年初結轉和節余

294.02

總額

22582.42

總金額

22582.42


2019當年度盈利結算的時候表

計量單位:萬塊人民幣

項目流程

本年度創收加總

財政支出撥付效益

領導補帖納入

事業心盈利

經營管理薪水

其他政府部門上交效益

同一盈利

功能分類
科目編碼

科目表名字

合計數

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會上保障機制和自主創業總支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業發展單位名稱離辭職

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業政府部門離提前退休

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記創業公司的基本的健康社會養老保險公司繳納付出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

的單位行業的單位職業技能年金網上繳費收入支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生身心健康支出費用

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公立學校青島博士整形醫院醫院

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產醫生

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

一些公辦寵物醫院結余

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業發展企業醫療機構

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

視野行業醫療服務

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保險結余

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新支出費用

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋房貸公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019全年收入支出結算的時候表

的單位:萬多

大型項目

本年度開支合計數

基本的經費支出

項目流程性支出

上交國家上級領導費用

經營者收入支出

對附加企業單位政府補貼撥出

功能分類
科目編碼

題目英文名稱

總計

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

教育教學總支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的教導撥出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

別的教育總支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活保護和擇業經費支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業心行業離退居二線

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業標準離退居二線

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關事業上的公司的差不多養老服務穩妥納費教育支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關事業發展機關單位新職業年金網上繳費性支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生間的健康結余

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

私立寵物醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產寵物醫院

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

其余市立醫生教育支出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

政府部門事業發展單位名稱醫療管理

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

事業性計量單位治療

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

住宅房的保障其他支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

住宅機構改革結余

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

公房個人住房公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019年終民政捐款效益教育支出竣工決算總表

企業單位:上萬元

利潤

收支

業務

結算的時候數

產品

總金額

普遍公益性預決算民政補貼款

政府辦公室性基金投資項目預算財政局撥付

一、一般的共公工程預算財政局捐款

4078.55 

一、應該服務性性服務性結余

 

 

 

二、當地政府性股權基金費用國庫付款

 

二、外交史結余

 

 

 

 

 

三、國家安全開支

 

 

 

 

 

四、公用設施平安支出費用

 

 

 

 

 

五、培育總支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、完美技能經費支出

 

 

 

 

 

七、文明度假游體育類與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

 

 

八、市場得到保障和就業前景開支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、清潔衛生綠色健康總支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、低能耗節能減排總支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化社區網站收入支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水其他支出

 

 

 

 

 

十五、客運運送其他支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源地質勘察個人信息等撥出

 

 

 

 

 

第十三、商業性的服務管理業等開支

 

 

 

 

 

16、風險管控開支

 

 

 

 

 

十二、經濟援助的的地方收支

 

 

 

 

 

18、當然資源量海洋能氣象學等支出費用

 

 

 

 

 

19、住宅服務保障收入支出

61.07 

61.07 

 

 

 

二十二、調味品應急物資存儲付出

 

 

 

 

 

二國慶、氣象災害防控及應激安全管理收支

 

 

 

 

 

二第十二、其他的其他支出

 

 

 

本年度收入來源總計

4078.55 

上年其他支出總金額

4062.69 

4062.69 

 

今年初財政資金捐款結轉和余額

222.10 

月底不需要付款結轉和盈余

 237.96

237.96 

 

一、常見公用設施決算財政支出付款

222.10 

 

 

 

 

二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財務補貼款

 

 

 

 

 

累計

4300.65 

累計

 4300.65

4300.65 

 

 


2019年中常見公用設施費用預算財政部門補貼款總支出結算的時候表

方:多萬元

新項目

合計數

常規總支出

產品教育支出

效果總類

項目識別碼

課目標題

205

 

 

學校結余

3.80

 

3.80

205

99

 

其他的文化藝術培訓付出

3.80

 

3.80

205

99

99

另外教育教學花費

3.80

 

3.80

208

 

 

社交后勤保障和就業形勢經費支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政部門教育事業政府部門離養老

1450.04

1450.04

 

208

05

02

參公方離退職

47.83

47.83

 

208

05 

05 

機關部門衛生事業部門關鍵社區養老穩定付費結余

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

機關企業單位事業心企業單位專職年金付款收入支出

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生學衛生費用

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

私立醫院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產大醫院

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

其它的公立三甲醫院醫生醫院醫生經費支出

13.75

 

13.75

210

11

 

財政事業機關單位機關單位醫用

455.24

455.24

 

210

11

02

企業政府部門治療

455.24

455.24

 

221

 

 

個人住房的保障收支

61.07

61.07

 

221

02

 

個人住房變革其他支出

61.07

61.07

 

221

02

01

往房公積金貸款

61.07

61.07

 

加總

4062.69

3622.59

440.1

 


2019年中尋常共同概預算財政部門付款大多撥出部門預算表

  企業:70萬

該項目

自動求和

人士金費

共用資金

經濟實惠分類管理

科目必編碼查詢

題目命名

301

 

公資副利支出費用

3574.20

3574.20

 

301

01

  大致月工資

208.58

208.58

 

301

02

  津貼補助金補助金

185.75

185.75

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  飯食補貼費費

 

 

 

301

07

  績效考評工資收入

850.06

850.06

 

301

08

部門事業工作單位工作單位差不多給養老保費手機繳費

1332.41

1332.41

 

301

09

職業分析年金網上繳費

69.80

69.80

 

301

10

勞務派遣人員最基本醫用人壽保險繳納費用

455.24

455.24

 

301

11

因公員診療補貼政策繳付

 

 

 

301

12

其余社會生活保障機制激費

 

 

 

301

13

商品房個人住房公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  的待遇福利待遇費用支出

411.29

411.29

 

302

 

商品價格和保障結余

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理系統費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  國家公務歡迎費

 

 

 

302

18

  專用箱食材費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專用型燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  代為業務范圍費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  公務接待用車的正常運作系統維護費

 

 

 

302

39

  相關交通出行手續費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加保險費用

 

 

 

302

99

  相關物品和服務項目收入支出

 

 

 

303

 

對自己的和的家庭的經濟補貼

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  離休費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補帖

 

 

 

303

07

  醫用費補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

個人的農林牧加工政府補貼

 

 

 

303

99

  一些對他人和家長的補助金

0.55

0.55

 

310

 

充分性花費

 

 

 

310

02

  工作裝置購置費

 

 

 

310

03

  專業級儀器新購

 

 

 

310

07

  相關服務網絡數據及工具購入刷新

 

 

 

310

13

  公務接待買車折舊費

 

 

 

310

19

  許多鐵路交通道具折舊費

 

 

 

310

21

  中國文物和成列品采購

 

 

 

310

22

  有形債務折舊費

 

 

 

310

99

  某些資產投資性其他支出

 

 

 

總計

3622.58

3622.58

 

 


2019年度目標常見公共信息不需要預算不需要捐款“三公”資金及部門啟用資金性支出預算表

標準:多萬元

通常情況共同概預算財政部門付款“三公”經費預算

政府部門正常運行

接待費結算的時候數

預估合計

因公回國

(境)費

公務活動車輛使用新購及使用費

國家公務接待客人費

小計

公務接待專車

購買費

國家公務小二租車

開機運行費

決算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

估算數

預算數

估算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019年度目標市政府性貨幣基金工程預算財政預算撥付結余竣工決算表

院校:萬

建設項目

累計

基本性付出

大型項目總支出

作用分類整理

專業科目數字

會計科目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年債務流動負債情況發生表

 

 

金額才企業單位:70萬

 

總數量

實際價值

期初數

年尾數

年終數

半年度數

一、財產預估合計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)外流資產投資

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定住資金

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

🍸                2.實用的設備(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

💮                     在其中:(1)貨車(輛)

3

3

67.33

67.33

🙈                                 一般的因公買車

 

 

 

 

♕                                 行政執法值崗用車的

 

 

 

 

🀅                                 特種工藝專業化水平專用車

 

 

 

 

ꦅ                                 另外出行用車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

♚               4.其他固定好資本

——

——

344.7

348.67

꧑        減:累加累計折舊及減值提前準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)繼續股權質押投資者

——

——

 

 

   (四)長期性企業債券投入

——

——

 

 

   (五)在建設建筑項目

——

——

 

 

   (六)隱形資源

——

——

226.78

226.78

𒁏        減:總共使用攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)的固定資產

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

871.5

892.59

三、凈資本總計

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、并于成都市松江區婦幼保健養生院2019全年薪水付出部門預算總體性具體情況原因分析

重慶市松江區婦幼調理院2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、有關沈陽市松江區婦幼養生院2019年終盈利部門預算情況下表明

上年🤪收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、管于昆明市松江區婦幼預防保健院2019財政年度其他支出竣工決算實際情況解釋

年初💮支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、對於鄭州市松江區婦幼按摩保健院2019當年度不需要撥付收錄撥出整體具體情況說明書怎么寫

滬市松江區婦幼調養院2019༺年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、管于重慶市松江區婦幼中醫保健院2019本年度通常問題公用竣工決算財政預算撥付開支竣工決算問題證明

(一)通常原因公用設施項目預算民政審批其他支出預算整體原因

滬市松江區婦幼保健按摩院2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)平常服務性預算表財政部門付款費用竣工決算結構特征原因

天津市松江區婦幼調養院2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)尋常共同工程預算不需要撥付教育支出竣工決算具體實際情況實際情況

沈陽市松江區婦幼養生保健院2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1♔、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6𝄹、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7𝔉、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8ℱ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、關干佛山市松江區婦幼保建院2019第四季度通常情況公眾財政局預算財政局捐款大多收入支出結算的時候情況闡明

西安市松江區婦幼保健理療院2019ဣ年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍃、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、光于重慶市松江區婦幼健康保健院2019年中一樣 公共服務部門預算國庫捐款“三公”專項資金其他支出部門預算問題就說明

(一)“三公”勞務費財政性補貼款花費部門預算總的問題就說明。

北京市松江區婦幼養生院2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”預備費財政廳捐款收入支出結算的時候基本問題說。

傷害市松江區婦幼保健養生院2019季度無“三公”經費預算財政資金撥付支出費用。

 

八、關羽濟南市松江區婦幼健康養生院2019全年度市政府性理財產品費用不需要捐款總支出部門預算具體情況講解

重慶市松江區婦幼養護院2019全年度無政府機構性資金成本預算財政資金捐款結余。

九、集體所有制資本投資運作概預算財政性付款癥狀證明

成都市松江區婦幼保建院2019月度無國有土地資本投資企業經營工程預算財政性付款付出。

十、別的主要議題的情況下說明怎么寫

(一)危險機關正常運作資金投入其他支出實際情況

深圳市松江區婦幼保健養生院2019半年度硅化物關運動經費付出付出。

(二)國家采買花費狀態

南京市松江區婦幼保健養生院2019❀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)維修、建筑層次性占用率條件

成都市松江區婦幼保建院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算工作績效的管理情況

杭州市松江區婦幼保健品院2019本年概算業績考核服務管理工學作深入開展狀況以下幾點:本單位打造了如表費用考核方法方法問責規章制度:松江區婦保院費用考核方法方法問責規章制度,打造了全版的費用考核方法方法作業體系;全標準流程考核方法方法快速執行的情況💎:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦅ一、民政審批盈利:指縣政府部分本每年度從本級民政部分達成的民政審批,包擴一般來說公眾項目項目預算民政審批和縣政府性理財產品項目項目預算民政審批。

▨二、參公發展薪水來源:指參公發展行業落實專注項目的移動舉例說明助手的移動贏得的薪水來源。其主要是:整形薪水來源等。

ꦺ三、生產的納入:指事業標準標準在技術銷售業務行動簡述配套行動認知能力開始非自主結轉生產的行動拿得的納入。

🦄四、別效益:指企業單位達成的除“財政資金補貼款效益”、“行業效益”、“銷售經營效益”等之內的效益。包括是:中國人民銀行年息效益、員工餐廳餐費效益等。

五、月初結轉和盈余:就是指去年度未能完全、結轉到當年度按光于規定標準再安全使用的資本。

♎六、年尾結轉和節余:指上全當年度目標或以上全當年度目標估算確定、因客觀性經濟條件發生的轉變沒有按原項目開展,需推遲了到往后全當年度目標按關與的規定一直實用的現金。

七、一般付出:指行業為質量保障系統常見操作、完工日常性操作世界任務而發生的的多種付出。

♔八、創業項目花費:指方為完整對應的行政處本職工作重任或企業發展發展對方,在一般花費模版發生的的相關花費。

九、運作結余:指事業有成組織在專科的項目及幫助的項目之下做非單獨的成本計算運作的項目發生的的結余。

🙈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯十一國慶、機構進行費用:指行政性企企事業機關單位和圖案填充公務接待員法處理的企事業企企事業機關單位動用普遍共公概算財政局審批按排的基本上花費中的生活共用費用花費。

 

 

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